你好,1月份计提工资,2月发放,3月申报2月发放工资的个税

老师我想问一下,2022年年终奖在1月份发放,为什么在2月份才申报,还有我1月份是发12月份的工资,那么现在1月份,个税系统所属期是12月份,申报的是11月份工资,那么在2月份,个税系统所属期是1月份,申报的是12月份工资,那就是2月份申报的是12月份工资和年终奖?
请问我们之前报税是2月份申报1月份发放的12月工资,那我们在1月份的时候提前发放了1月工资,那这个1月工资,是要在2月份一起申报个税,还是等3月份的时候再申报?
老师,10月份的工资12月份发放的,意思是11月份没有实付工资,那我申报11月份的个税怎么申报呢?是零申报呢?还是按计提的申报呢?如果11月零申报了,在12月份实付了10月份和11月份的工资,那在1月份是要报2个月的个税吗?
老师,我们个税申报系统里面,一月份申报的工资是2月份发放,2月份申报的工资是在三月发放,那我账务处理的话要怎么处理合适呢,我感觉自己都乱套了
老师你好,我想问一下,2月份2月份计提了三个人的工资,但是个税系统里有两个人,嗯,3月份发放工资,4月份申报的时候是申报的2月份的工资,4月份申报的时候再把个税系统里把那个2月份计提的那个新增加的那个人,嗯再加上可以吗?
老师我们是酒店住宿,飞猪线上订单我们开票金额是我们的到手价加服务费借记应收账款 销售费用服务费 代记主营业务收入 应交税费 可是有的订单开票金额飞猪显示低于我们的到手价 这个我应该怎么入账 有的时候底价加服务费和实际客人支付的就是开票金额能差一点点 这种应该怎么做
如果每个月工资零申报,年底一次性发放,是不是可以享受5000*申报月份
超产奖是达到规定产量超出部分给予的奖励,要是产量不达标,倒扣钱合理吗?
会计人员想转行做会计老师,需要考什么证
固定资产在投资时设备8万,现在成了6万,那2万设备卖了,这两万怎么走账,怎么写分录
老师,以前是高新企业现在被查要补缴税,现在很多企业被查,一般怎么处理的呢。
羽绒服的商品分类编码是多少?1040201110000000000吗?
老师好。小微企业所得税年终汇算清缴 税务局退税 的钱返到 公司账上 怎么做账?银行存款 有退回来的多缴企业所得税钱
老师,股权转让没有个税还要申报吗?
老师,我们公司加工牛羊肉,进项也都有牛羊肉,现在系统里未勾选的只有牛肉了,现在要开出去羊肉的销项,这样可以吗?
分录,按1月份计提工资:做计提工资分录,代扣个税分录,2月发放工资分录,3月申报2月发放工资的个税,扣税分录
老师,现在出现了一个错误,我该怎么调整,个税系统所属期1月份的个税金额我是在2月份申报,然后工资是在2月份发放的,所以工资坐在了2月份了,依次每个月都是这样做了,我这个要怎么调整呢?好比说去年所属期12月份的工资我是今年1月份申报的,然后在今年1月份发放的,我就做成今年1月份的工资了,我这个错误怎么调整呢
你好,你现在税局系统里申报的到几月发放的工资了?
现在申报的3月份工资,也就是这个月4月份申报的3月份实际发生的工资
你好,那你个税是正常的,现在4月份,申报3月实际发放的工资,你现在做的分录是扣缴个税的分录
申报3月份实际发生的工资,但是3月份发放的工资是2月份的,而且是银行走账的,现在就是这个问题
你好,3月是发2月的工资,没有问题的,你当月发生什么务,做账就按业务实际发生的情况来做账
之前学的时候老会计让我工资当月发放当月计提,那也就是相当于去年12月份的工资我计提到今年一月份来了,12月份的工资今年一月份发放,12月份的工资是在个税系统所属期1月份申报的,也就是2月份申报一月份个税
那不就相当于我今年多了去年12月份的管理费用-工资在里面了嘛,我应该怎么处理呢
你好,当月发放,当月做计提业务和发放业务的凭证。次月报个税,做扣缴个税的凭证
我们是当月工资下个月发放
你好,那就是当月做计提分录,下月做发放分录,再下月做交个税的分录
我现在的问题是个税系统里,每个所属期申报的金额都是当月实际发生的金额,问题就是我做帐的时候按照当月发放的金额来计提并做成当月的了。我这个错误怎么调整,感觉自己现在脑子一团浆糊了
如果你个税系统 里是按当月实际发放的金额申报的,那你每次都在发放后再报个税,这样也是可以的。只要保持连贯就可以了
我不知道怎么表达才能清楚,比如说1月份实际发生额是10000,那我在2月份申报一月份工资的时候就是按照实际发生额1000进行申报的,可是一月份的时候发放的金额是去年12月份的工资,我一开始不懂,就按照前面的人做法,就是把1月份发放的12月份工资计提为1月份的工资,然后发放
你好,你个税之前如果是那么申报的,你就一直那么报,做账的时候 摘要写清楚就可以了
个税系统是没有问题的,都是按照实际发生额申报的,因为比如3月份的工资在4月份的时候已经做好了,那我4月份的时候就可以按照3月份应当发生的金额来申报,4月份发放3月份的工资,错的地方在于做账的时候我把3月份发放2月份的工资直接计提到3月份当月了,算作3月份的工资了,这个可以调整嘛
你好,你把3月发放2月的工资直接计提到3月了, 你把这个计提的再做次红字分录,就调整了。再计提3月当月的工资
嗯嗯,好的,感谢老师,自己感觉红冲就好了,可是网上看你说看他说,自己越听越听越糊涂了
你好,是的,如果平时发生分录错了,你就直接把分录全部红冲,再做一个正确的就可以了