你好,1月份计提工资,2月发放,3月申报2月发放工资的个税
老师,我们一直是2月发放1月工资,2月就把1月工资个税申报了,要不要现在0申报调整一下,3月申报个税时再申报2月发放的1月份的的工资呢?
老师我想问一下,2022年年终奖在1月份发放,为什么在2月份才申报,还有我1月份是发12月份的工资,那么现在1月份,个税系统所属期是12月份,申报的是11月份工资,那么在2月份,个税系统所属期是1月份,申报的是12月份工资,那就是2月份申报的是12月份工资和年终奖?
请问我们之前报税是2月份申报1月份发放的12月工资,那我们在1月份的时候提前发放了1月工资,那这个1月工资,是要在2月份一起申报个税,还是等3月份的时候再申报?
老师,10月份的工资12月份发放的,意思是11月份没有实付工资,那我申报11月份的个税怎么申报呢?是零申报呢?还是按计提的申报呢?如果11月零申报了,在12月份实付了10月份和11月份的工资,那在1月份是要报2个月的个税吗?
老师,我们个税申报系统里面,一月份申报的工资是2月份发放,2月份申报的工资是在三月发放,那我账务处理的话要怎么处理合适呢,我感觉自己都乱套了
运输公司的成本都有什么
做企业所得税汇算清缴,问题是工资薪金支出包含什么?比如我是乙方,是劳务派遣人力资源行业公司,给甲方开具5%的差额发票还有6%的服务费,那我的其他应付款/还有销售费用下的工资算吗? 开5%的工资代收代付的记到其他应付款了,开6%外包的记到销售费用下,自己人记到管理费用下
投资新创企业,取得的收益需要缴纳什么税种?
老师您好,我想问一下,我接了一家账,2021-2024的资产负债表两边金额大部分都不相等,2023年之前年报都报了,现在2024年年报未报,我现在就调2024年的账行不行,那之前的账两边不平怎么办,是小企业会计准则
长期股权投资,什么类型的企业分红可以免税?
老师,请问未交增值税登哪?
老师您好,计提所得税后发现上个季度交的所得税税金额高于本月计提的金额就不用交所得税了,老师那本季度应交税费应交所得税的金额怎么处理
早上好,老师!就是公司的一个技术员这个月离职了,但是公司需要他的证书,还买着社保,需不需要申报个税?
购入商品时: 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款, 将外购商品用于应酬时 借:销售费用-应酬费 贷:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额转出。增值税不抵扣,所得税如何视同销售报税。
烟酒服装鞋帽能入费用吗?
分录,按1月份计提工资:做计提工资分录,代扣个税分录,2月发放工资分录,3月申报2月发放工资的个税,扣税分录
老师,现在出现了一个错误,我该怎么调整,个税系统所属期1月份的个税金额我是在2月份申报,然后工资是在2月份发放的,所以工资坐在了2月份了,依次每个月都是这样做了,我这个要怎么调整呢?好比说去年所属期12月份的工资我是今年1月份申报的,然后在今年1月份发放的,我就做成今年1月份的工资了,我这个错误怎么调整呢
你好,你现在税局系统里申报的到几月发放的工资了?
现在申报的3月份工资,也就是这个月4月份申报的3月份实际发生的工资
你好,那你个税是正常的,现在4月份,申报3月实际发放的工资,你现在做的分录是扣缴个税的分录
申报3月份实际发生的工资,但是3月份发放的工资是2月份的,而且是银行走账的,现在就是这个问题
你好,3月是发2月的工资,没有问题的,你当月发生什么务,做账就按业务实际发生的情况来做账
之前学的时候老会计让我工资当月发放当月计提,那也就是相当于去年12月份的工资我计提到今年一月份来了,12月份的工资今年一月份发放,12月份的工资是在个税系统所属期1月份申报的,也就是2月份申报一月份个税
那不就相当于我今年多了去年12月份的管理费用-工资在里面了嘛,我应该怎么处理呢
你好,当月发放,当月做计提业务和发放业务的凭证。次月报个税,做扣缴个税的凭证
我们是当月工资下个月发放
你好,那就是当月做计提分录,下月做发放分录,再下月做交个税的分录
我现在的问题是个税系统里,每个所属期申报的金额都是当月实际发生的金额,问题就是我做帐的时候按照当月发放的金额来计提并做成当月的了。我这个错误怎么调整,感觉自己现在脑子一团浆糊了
如果你个税系统 里是按当月实际发放的金额申报的,那你每次都在发放后再报个税,这样也是可以的。只要保持连贯就可以了
我不知道怎么表达才能清楚,比如说1月份实际发生额是10000,那我在2月份申报一月份工资的时候就是按照实际发生额1000进行申报的,可是一月份的时候发放的金额是去年12月份的工资,我一开始不懂,就按照前面的人做法,就是把1月份发放的12月份工资计提为1月份的工资,然后发放
你好,你个税之前如果是那么申报的,你就一直那么报,做账的时候 摘要写清楚就可以了
个税系统是没有问题的,都是按照实际发生额申报的,因为比如3月份的工资在4月份的时候已经做好了,那我4月份的时候就可以按照3月份应当发生的金额来申报,4月份发放3月份的工资,错的地方在于做账的时候我把3月份发放2月份的工资直接计提到3月份当月了,算作3月份的工资了,这个可以调整嘛
你好,你把3月发放2月的工资直接计提到3月了, 你把这个计提的再做次红字分录,就调整了。再计提3月当月的工资
嗯嗯,好的,感谢老师,自己感觉红冲就好了,可是网上看你说看他说,自己越听越听越糊涂了
你好,是的,如果平时发生分录错了,你就直接把分录全部红冲,再做一个正确的就可以了