您好,把前面的分录冲掉就可以了

付款时付错了,对方又退回来,该怎么做账
我们去年给别人打了50万的定金,现在别人退回来了,我去年的会计分录做的借:应付账款,贷:银行存款
对公打款给别家对公户,后来又不买了,别人必须也要用对公户退回来嘛
老师,银行付款2250但账号错了又退回来,怎么做分录
接受了别人的服务末付款给别人,只是内账用来记录付款的分录怎么做?
老师,一家公司货款汇入是由公司代收,总公司做其他应付款,分公司做其他应收款,然后确认收入,汇总报表的时候,要做抵消分录吗,总分公司该怎么做
老师您好,暂估费用后,12月还没有,冲费用,利润表管理费用栏就是负数吗?
老师,23年是向对方公司借了20万,还以为是预收的货款,错计到了借银行贷预收,现在要还发现错了,怎么调整?
老师请问工程项目审计费,发票开的是审计*审计费需要申报印花税吗
当季度的预缴不是小微企业了,还能享受印花税减半吗
老师,23年是向对方公司借了20万,还以为是预收的货款,错计到了借银行贷预收,现在要还发现错了,怎么调整?
老师好,我公司付款给甲,但是乙给我们开的增值税发票,甲乙是一家开的两个个体工商户,这种情况怎么办
老师,属于25年给予代理商的激励费,我25年已经计提费用了,但26年这个激励费实际上用来抵他们的订货款,请问这个25年计提的费用还能税前扣除否?这个张该怎么调
小规模享个税返还申报增值税享受免税政策分录如何做 借:银行存款 贷营业外收入 应交税费-销项税额 这里的销项税额有金额,要怎么结转啊,结转分录如何写
老师,首次备考2026年税务师,报考税一税二,还需要报实务吗?现在开始学来得及吗?需要搭配注会税法吗?
前面的还没有做账呢 发生在同一天
就5元钱,这个账也得做吧!
是的,五元也要做的
那我这个怎么入账
你前面是怎么做账的
还没有做账 是同一天发生的
我不知道怎么说摘要 怎么入账
这个是哪方面的款了?
就是出纳钱汇不出去了 试了一下 就有这笔了
如果当天又转又退可以不用做账,反正都是平的
如果要做账 怎么做
这样可以吗?
借:营业外支出
贷:银行存款
借:银行存款
借:营业外支出(负数)
好的 谢谢
不客气,很高兴帮你