你好您是因为什么业务免税?是税局给你核定的免税吗?还是怎么样?

老师好,我是小规模纳税人,12月大概有50多万的收入,还没有开票,我现在12月这个季度如何申报增值税如何申报,需要把这50多万的增值税申报吗,如果申报了,我以后开票,如何处理,有些人说小规模不能负数申报冲减
老师您好!小规模纳税人4月份开具了1%的普票,6月份才发现,但是客户不接受红冲,该怎么处理?纳税申报的时候可以按免税纳税申报吗?
老师好,小规模纳税人2022年10-12月开了634675.28元的免税发票,应该怎么申报增值税
老师,小规模纳税人发票在1月6号开的免税,开了近40万,这个凭证该怎么处理?还有申报增值税应该如何报
老师,我是小规模企业,1月有个票开错了,应该是1%的税率,开成免税的了发票也没有要回来,现在这个凭证不知该怎么写了
30万小规模免税10号后出的,我6号就开了2022年的优惠政策
45万的免税
你好你6号开是几月的六号?去年,还是今年?
1月6号,开的是今年的票
你好,今年的票你如果开了45万还是要交税的。
发票上开了免税,我开了40万,40都是要交的是吗
你好是的。超过了30万是都要交。
票是开了免税,凭证处理是不是要把应交增值税做上
你好,是的,应该把应交增值税做上。不过建议你先问一下你那边12366,看你们那边有没有特殊的要求。