您好,最好还是全红冲,在按照发票做账

您好老师,请教个问题。暂估入账的分录 我是这么做的 借:库存商品 25万 贷:应付账款-估价入库 25万 结转成本 借:主营业务成本 25万 贷:库存商品 25万 下月收到发票 借:库存商品 -25万 贷:应付账款 -25万 收到发票做正确的分录我上月结转的成本是不是也冲掉
您好老师,请教个问题。暂估入账的分录 我是这么做的 借:库存商品 25万 贷:应付账款-估价入库 25万 结转成本 借:主营业务成本 25万 贷:库存商品 25万 下月收到发票 借:库存商品 -25万 贷:应付账款 -25万 收到发票做正确的分录我上月结转的成本是不是也冲掉
老师,22年12月 我们开票80万,做了收入确认,并暂估成本60万,借:库存商品 60万 贷:应付账款-暂估应付款 60万,借:主营业务成本60 贷:库存商品60 23年2月这60万成本发票已到,并且真实成本多于60万,那我们这样做凭证可以吗 借:库存商品 -60 贷:应付账款-暂估应付款-60 借:主营业务成本 -60 贷:库存商品-60 然后按真实的成本结转库存商品并确认成本
商品订购 分录:借 库存商品 8万 贷 应付账款 8万 支付货款 分录 借 :应付账款 10万 贷:银行存款:10万 收到11万的发票 : 结转商品成本:借 主营业务成本 20万 库存商品 20万 收到发票11万的账务如何处理,
暂估库存商品 借:库存商品-暂估入库 11万贷 :应付账款11万 收到商品发票9万,借:库存商品 9万 贷:库存商品-暂估入库 分录可以这么写吗,我们实际收到11万的货,应付账款也是11万,但是对方只开了9万的票,合规的情况下账务是这样处理的吗
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
我们1月份订了11万的货,开了9万的票,但是我们实际要支付11万,这笔账务怎么处理
借库存商品9 预付2 。贷银行存款11
实际要付11万,但是没付 借:库存商品9 贷:应付账款 差2应计入什么科目
记入到应付账款里面
应付账款的借方不是表示减少债务吗
应付账款表示是增加
贷方表示增加
对呀,这个不就是在贷方吗?
借:库存商品 9 应付账款2 贷:应付账款11.这对吗
我问的是借方的2计入什么科目
我们1月份订了11万的货,开了9万的票,但是我们实际要支付11万,这笔账务怎么处理
你这笔业务发票来了九万付款了吗
是,货到了,但是没付款,开了9万的票
借库存商品 9 库存商品-暂估2贷应付账款 11