你好,2023年需要填写的,需要纳税调增,因为你一直在折旧。

老师,我在填企业汇算清缴的A105080表格,第11行500万以下设备器具一次性扣除,第6列(享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧,摊销额),我填了这一年的累计折旧额怎么不对,资产都是2021年开始折旧的
老师我们公司21年买了台96000的车做10年折旧,目前还在计提折旧,我发现我22年税务年报时候做了500万以下一次性折旧,那我23年年报这个固定资产折旧表还需要填吗
老师,老师我们公司21年买了台96000的车做10年折旧,目前还在计提折旧,我22年税务年报时候做了500万以下一次性折旧,23年是不是不需要填些A105080资产折旧摊销这张表呀
老师,我们公司在2022年下半年报废了一辆车,汇算清缴在填A105080这张表时,资产原值栏还填不填报废车的原值,本年折旧和累计折旧栏呢还填报吗?
老师,我们公司商务车22年8月卖出了,然后做账的时候清理了累计折旧95000,22年的实际本年折旧就是个负数,在填汇算清缴的时候,资产折旧那张表本年折旧额我应该怎么填?我填账面的折旧金额时候提示错误
22年的时候一次性折旧了为不是吗?
你好,你在2021年已经一次抵扣了,在2022年不就得纳税调增了。
现在今年申报的不就是2022年的数据啊。
哦哦哦,好的好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。