同学你好 只能按照143195来入账 然后结转成本的时候也是这个金额

老师 擅长4S店返利不开票老师回答下。这其中4万厂里不开票 负票也不开。只开143195.那我做借库存商品时候是不是按照143195做。4万呢要做怎么做账呢。(4万的是厂里给的所有经销商按照任务完成的给的返利用于下次采购车辆使用)只准买车
老师 我想问下 我们公司2020年使用购买的厂房,但是发票是2022年给的,并且只给了一部分,所以一直未入账。我在新增固定卡片,选择使用期间是2020年,系统提示使用期间早于录入期间不能生成凭证 应该怎么办呢? 第二个问题想问下 我们这个厂房是 法人个人付给开发商收付款,然后每个月法人转钱进来付贷款及利息 ,这个账务处理怎么做呢? 也不知道这个厂房最后利息会是多少 因为可能会提前还款 ,我录入固定资产是不是按照合同总价 如700万 借固定资产 700万(不含税) 进项 (已收发票进项额)8.2万 贷 其他应付款-法人 200 长期应付款 400 应付利息 100呢?
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,后期会给对方开票,区分开会展费和电动车的发票给客户,这样就不用视同销售了是吧?客户赞助的2万需要入账体现吗?这边做的会计分录→收到电动车发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费→个人所得税1,次月缴纳个税→借:应交税费-个人所得税1贷:银行1。这样简单化做可以吗?赞助的2万需要体现入账吗?麻烦详细回单一下,已经咨询老师一个早上了,还是不明白
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,后期会给对方开票,区分开会展费和电动车的发票给客户,这样就不用视同销售了是吧?客户赞助的2万需要入账体现吗?这边做的会计分录→收到电动车发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费→个人所得税1,次月缴纳个税→借:应交税费-个人所得税1贷:银行1。这样简单化做可以吗?赞助的2万需要体现入账吗?麻烦详细回单一下,已经咨询老师一个早上了,还是不明白
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票,只开一张会展活动费。问题一,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?入账的话怎么做会计分录?以什么为准作为原始凭证?问题二,会计分录:收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万。谢谢老板,麻烦老师再针对第一、二个问题一一详细答复一下。谢谢
取得的电器微波炉,烤箱,净水器滤芯这些发票用于职工,分录怎么写
公司作为联合体签订了一份建设工程合同,涉及的合同内容是运营服务费,那该部分申报印花税按什么合同类型
财政缴款单可以所得税前扣除吗
老师,车辆违章罚款,内账入哪个科目?营业外支出-罚金、罚款?
老师:您好!我的个体户以前是核定征收,一直没有做账,今年改查账征收了。现在从一月份开始做账。根据银行对账单,我录入期初的银行存款余额后,试算不平衡,该如何处理。期初没有其他的数据了,只有银行存款金额。
老师 销售部门的返工费 冲应收 另一个科目做什么?
老师,农副产品收购公司(一般纳税人),初加工筛选花生工人工资,入原材料成本,还是销售费用,老师给出会计分录,谢谢!
没有建立单独工会账户的小企业收到工会经费返还要怎么做账?可以直接冲抵管理费用-工会经费吗?这笔钱日后也不会有组织活动。还是要挂在其他应付款?
去年12月开的发票1月红冲了,那第四季度印花税能否退税,怎么操作
老师,购入的印花税,是不是只要算购买原材料的,那些购买水电运费的那些不用算印花税吧
那返利怎么处理呢?
同学你好 返利不做没法做
我这个是不是相当于少报收入了。
昨天我和你提到说厂里返利的钱比如我这个截图4万 就是我之前提到固定返利的钱,143195.56是销售总金额的钱,但是我给开客户会在18万上下。 (虽然这4万厂家没开票,但是我开出去体现在机动车发票上,确保了我的增值税以及收入,所以这4万应该是没少缴纳的)这个理解对不对
同学你好 对的 这个对你的收入来说没少 只是成本的发票少了四万 你的利润增加了四万
厂里没开票4万给我, 那不也是我的收入吗。我有点绕不过来呢。
就好奇 这4万收入是不是也应该交税
假设我开18万了 可这钱是客户给我的,增值的也是客户给的,可厂里返利给我的,我还是没交啊,(我又被自己绕进去了哈哈哈)
同学你好 你的成本减少了 利润增加了
也就是厂里的返利 我交过增值税了 全开给客户机动车发票里体现了是这样理解吗
同学你好 对的 是这样的 还得交所得税
假设,这台车14万开票价 我就卖14万,或者适当低开13,那我这不是没增值吗 厂里的4万返利不就没缴税了吗? 刚刚说的那些都是建立在我开机动车发票大于我采购票的基础上成立。
老师 我突然又想到一个问题,按道理厂里返利给我们 我们是不是也要开票我们应该开什么票?
同学你好 这个可以开折扣发票的 开折扣发票也是一样的 没开票就只能你们利润增加所得税增加了
什么样折扣,厂里返利给我 我需要给对方开票吗,老师回答我能肯定那种直观答复。
同学你好 都可以开折扣发票呀 只要是折扣或者返利都可以开折扣发票的