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老师你好,就是报税的时候少申报了0.3的税,但是又已经缴款了是去年的,我账上现在就是差这个0.3没有交怎么办

2023-04-07 16:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-07 16:38

您好,您是记入到营业外收支调整

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快账用户2513 追问 2023-04-07 16:45

老师你可以帮忙写分录给我看一下不

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齐红老师 解答 2023-04-07 16:45

你现在是什么情况?你是多少?交钱了吗?

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快账用户2513 追问 2023-04-07 16:47

交了,就是账上应交税费还剩0.3,

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齐红老师 解答 2023-04-07 16:47

那就及应交税费 贷营业外收入

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快账用户2513 追问 2023-04-07 16:48

老师就是应交税费后面的明细科目我不太懂

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齐红老师 解答 2023-04-07 16:48

就是你多计提的呢

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快账用户2513 追问 2023-04-07 16:49

老师计提没有计提错,是少申报了销项税

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齐红老师 解答 2023-04-07 16:53

就是说,你账上计提的多了呗。

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您好,您是记入到营业外收支调整
2023-04-07
你好,四舍五入的差异吧,你放到营业外收入。
2023-04-07
你好 做营业外支出里面就可以的。
2023-04-06
你好,给对方开具发票 你们申报的时候,把之前的无票收入红冲,整个过程就没有重复申报的
2024-05-20
你好;   1.   少缴纳了。 那么你 就电子税务局 -申请退税即可   
2022-12-14
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