是的 结束了就不用再申报了 一个合同报一次
老师,我现在遇到19年的一笔26000房租费,重复确认了,2020年汇算清缴没有调整, 1.现在正确的做法是去做更正申报,我想问一下,更正申报流程是什么?很麻烦吗?税务局会不会找别的问题啊?这个公司特别小小规模。 2.另一种有人建议直接在当期红冲,但是今年1至11月份管理费用都是零,如果现在红冲,会发现管理费用负数,这会不会引起税务局的警觉?税务局眼前一亮,我就不好过了。税务局就很可能看出来冲了19年的费用了 3.如果在2021年汇算清缴调增的话,税务局以后发现这个问题 还会不会要补税?或者补税从今年汇算清缴结束到明年汇算清缴结束之间补税?还是今年汇算清缴之后都补税?
老师好,麻烦咨询一下,我单位是一般纳税人,印花税核定的是按次缴纳,是技术合同,但本年度发生两笔业务需要缴纳印花税,银行短期贷款和房屋租赁合同,税率都不一样,可以在电子税务局申报缴纳吗?
谢谢老师! 还有一个问题,税务局给我们单位核定的是印花税按季申报,(单位房屋出租给个体户) 1.这个怎么申报,每一个季度印花税申报都按10万*5年*0.001税率计算上缴吗?还是第一季度这样一次性按之前的计算税金申报后,2至4季度零申报? 2.企业所得税也是按季度申报,1至3季度收入零。3季度单位代开租户增值税普发票116490,3季度企业所得税怎么计算
老师,小企业会计准则小规模公司,之前也没有核定印花税税种,然后也一直没有申报,跟前财务交接过来,就把去年一年的印花税按次申报了,减半征收后,印花税费用大概600多,请问这个印花税我怎么做账务处理,后面再按次申报,我应该归去那个科目?直接入管理费用还是税金附加?
老师我的电子税务局税务信息是这样的,我22.6-22.9期间发生一笔60万的房租租赁费收入,前任会计在22.10申报了印花税,我想问税务局给规定的按照季度缴纳,那我只有22年这一次租赁费后来没发生过,对应的这次印花税申报过了后面是不是就算结束了不用再申报房屋租赁的印花税了?是不是跟按次差不多?
老师好,我们有个跨区域跨市区的工地,需要开具9个点增值税专用发票,含税金额300多万,我想问下到时预交税款时进行抵扣怎么操作,所得税税预交要全额预交吗?谢谢!
老师企业正真亏损了多少看资产负债表里的未分配利润还是看利润表里的净利润本年累计数
老师,学校有个超市是小规模,独立核算的,现供应商不能按实际采购品名开具发票,只能合并开大类,比如牛奶、饮料等,只能开品名“饮料”的发票,能接收吗?
老师。我们有A,B两个公司,都给客户出过货,25年A公司不出货了,现在A公司把剩余发票给客户开票了,回款时客户说他们和A公司的账清了,回款只能回到B公司,对账的时候业务把两家公司的账合起来对的,总账对上的,业务意思回款回到B公司,我们公司内部自己调账,能内部调账么,扯皮多了担心客户回款不利索
老师,我们公司是总代理,本次联合二级代理在一家酒店开会议,以我们公司名跟酒店签合同,但产生的费用(包括用餐和会议费用)一起分摊,总共有六家公司,这些代理商需要把分摊款支付给我们。目前已经以我们公司名义付完全款给予酒店,酒店也给我们公司开了发票,那代理商给我们支付的分摊款我们怎么开发票给他们?如果开分割单给他们,那分割单怎么个分法?假如总额是10万元,每家分割2万元,那分割单怎么填
需要计提,老师讲课的时候也有计提。但是算3月份本年利润的时候没有减掉第一季度的所得税费用。那1-3月份的所得税费用,应该怎么处理呢,计算3月份本年利润时要不要放在3月份当费用减掉
老师资产负债表的未分配利润是付的79866.82而利润表本年累计金额是付的47772.4,老师这两者是什么关联了
瑶柱,虾米这些初级水产加工品税率是9%吗?
来个会分析心理的老师,我来这个新事务所是项目经理职位,来笫一天就上项目了,昨天笫一次在所里办公,老同事让我帮忙编他们之前报告索引,一开始给了两本,在催我,后面又给了一本,赶下班三本编完了,昨天她给一男的经理给笫二次时,男经理直接跟她吵起来了,但她今天又来找我了,还给我给了两本超厚的,上午我说我在忙,下午离下班一小时了,又往我桌子上放了两本,说是急要,让我编下,我看了一下,没坑声,下班直接走了,老师,会不会得罪这个同事,她是不是觉得昨天我很老实,才今天继续这样?
老师,我们是洗浴,用10000元的门票顶账了,这个收入是把票给对方就就确认,还是等对方来消费在确认
按季的买卖合同、技术合同也是比如23.1-3月间签订,23年第一季度申报印花税后就再也不用管这些合同了对吗?
同学你好 对的 是这样的
这个买卖合同是采购合同和销售合同吗?按照合同金额交印花税?也是一个合同交一次税后就结束了?
同学你好 对的 是这样的