你好 对 根据2023.2月科目余额表录期款余额作为新账的期初数 看余额表

老师,你好,我想问下,企友3e,5月新建的银行存款科目,录入期初余额显示已结账,不能录入期初数,这个怎么设置期初余额呢
请问老师,年中新建账套,以6月份报表的期末余额,作为新建7月份的期初余额的话,初始数据录入的累计借方和贷方可以不填,只填期初余额栏吗?
老师好,2023.3月开始建账,根据2023.2月科目余额表录期款余额作为新账的期初数,请这个期未数怎么算呢
老师,小规模2023.3月建账的,根据2023.2月的科目余额表作的期初。(之前是代账公司做)季报 期未余额填3月未数,年初余额怎么填呢。
老师好,我想请教一下,我建账的时候,从2023年1月开始录凭证,那我期初数据按科目余额表2022年12月期末余额录入吗
买货不给发票,怎么办?可以用合同,发货单收据弄吗?
请问老师个人独资企业和个体工商户一样的吧?就如工作室
老师,请问一下2025年的成本发票。2026.3月回来完了。可以在2025年直接借库存商品 贷应付账款 结转成本 借主营业务成本 贷库存商品嘛?不做借库存商品 贷应付账款暂估 借主营业务成本 贷库存商品。然后26年冲红再重做了。我直接在25年12月就正常把26年成本做进去了。
请问,公司日常采用微信收款,每月额外扫码汇入1分钱,验证。如何做分录?
老师,劳务派遣费和工资开在一张发票上,入到管理费用—工资,还是入到什么科目?谢谢
员工被别人打伤,因为公司的事情 ,进行的体检费计入什么
老师好,企税 个税汇算清缴、个税返还手续费2% 和工商年报的申报时间分别是什么时候?
你好老师。公司外购的库存商品春节发福利,年会自用招待应该如何入账?
老师,请问如果是材料购销合同,可以开自动化控制系统1式的发票吗?对应的结转成本清单就自己做出打印。合同实际性质跟工程差不多,但是合同税率是13。发票可以这样操作开出吗?
请问,外人撞坏公司车场护栏,保险公司赔钱给公司,如何入账?具体分录?谢谢
期未数是不是要根据余额表计算出来呢。因为期未余额有的借方,有的在货方
按照科目余额表一样,科目录入一样的科目余额的方向就对了。
录入的是余额,不是发生额,余额只有一个方向。
录资产的时候就借方余额,录负债就看贷方余额吗
您好,您就按科目余额表的方向直接抄过来就行。这样就没有问题。