你好,你上面已经结转了收入,你这是几月份收到的?

老师我们25年9月及25年12月 对公账户收到个人往转的设计费款,和工程款,但是我们一直也没开发票没事吧?那现在做账收到的个人转款就寄到往来账上是吧
老师,单位给个人反向开票的话,是不是都会选择核定一个税率来征税呀?因为他们的成本费用没办法归集,这样的话平时按照百分之0.5预缴的话,等到汇算清缴的时候是不是都会产生退税呀?
计提研发人员工资,含不含个人代扣代缴的费用?
请问京东后台的京豆,服务费,未开票怎么处理的账目
电脑端怎么访问会计学堂
老师,上级拨的固定资产增加实收资本需要缴纳印花税吗
老师,就是公司开了一笔专票出去,但是没从公户过,是收到另一个股东的账户里的,因为这个公司的打大人 去世了。要注销了,怕过了公户取不出来,那这笔钱应该怎么处理呢?需要写什么材料做为原始凭证吗?
老师我想问一下就是客户预存的钱,然后把发票都开出来了,这个要怎么做账,是做预收款吗?,但是发票已经开了
我公司是提供海上船务服务,船不在公司明细,是个人的船,上个月台风天气把船打翻报废了,保险公司赔了80万,我们花了一些打捞费用,这个账我要怎么做?
老师公司控股投资新公司,这个长期股权投资用缴纳印花税吗
1月收到的
你应该是借银行存款,贷预收账款,然后按月确认收入,借预收账款,贷主营业务收入应交税费。
那如果是3月份收到 的又应该怎样做呢?
借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,一到三月份每个月都需要做这一个,然后借银行存款 贷应收账款。
比如1-3的房租共计:6万,我每月都要做一笔:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 收到钱了在做:借:银行存款 贷:应收账款?
你好对的 是这么做的
如果我是先收到房租我就借:银行存款 贷:预收账款 然后按每月结转收入,就做借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费
对的,是的,是这么做的。