你好,你上面已经结转了收入,你这是几月份收到的?
费用类的科目需要用往来科目过渡吗?
老师,专票已发出红字确认单,对方也确认了,然后再怎么开红字发票
应收账款余额是销项税额,月末做了结转。 这一笔要怎么冲销
债券投资和其他债券投资,在外币折算这一章作为货币,为什么在非货币性资产交换在补价小于25%时候,却作为非货币性资产了?
老师我单位是粮食局单位国企,单位把单位的土地打埂,浇水、等承包给承租方,这种费用咋样做账
老师好,请问一下,我二季度已经交了13万的所得税,一季度交了418984.97元。现在更正二季度的所得税表,这个已交所得税中没包含二季度的13万?我该如何处理?我应该补缴的是984868.12-418984.97-130000万
老师好,一般纳税人,装修服务开票开几个点?
小规模纳税人一个季度开票金额是1015938.88收到发票金额是1321516.72季度结转成本的时候结转多少合适?判断的依据是什么?
老师您好,行政复议这一节里申请人举证责任里认为被申请人不履行法定职责的,这段话里不履行法定职责是指什么?
老师你好,广告业文化建设费是怎么计税的,能举例说明一下吗?
1月收到的
你应该是借银行存款,贷预收账款,然后按月确认收入,借预收账款,贷主营业务收入应交税费。
那如果是3月份收到 的又应该怎样做呢?
借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,一到三月份每个月都需要做这一个,然后借银行存款 贷应收账款。
比如1-3的房租共计:6万,我每月都要做一笔:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 收到钱了在做:借:银行存款 贷:应收账款?
你好对的 是这么做的
如果我是先收到房租我就借:银行存款 贷:预收账款 然后按每月结转收入,就做借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费
对的,是的,是这么做的。