你好 不用付的转到营业外收入 或者 查到原因后再处理

本来应该支付给对方的装修保证金,现因对方公司倒闭不需要支付,该笔账务怎么处理,前期我是挂在其他应付款的,现在如果转入营业外收入的话,那下一季度汇算清缴不就要缴税了吗,本来该笔款就是装修保证金啊!
法人减资80万,之前挂在其他应付,没有实际打款,现在公司要卖,想把其他应付款调到现金,这笔有什么不同处理方法,现金付的话是提供收据?银行打款肯定有回单,现金如何提供减资证明
子公司注销了,账上还有未还给母公司的其他应付款是不是做营业外收入,母公司这笔无法收回的话是不是对应做营业外支出?
子公司注销了,账上还有未还给母公司的其他应付款是不是做营业外收入,母公司这笔无法收回的话是不是对应做营业外支出?
老师您好,公司好多年前有笔应付账款挂在账上,现在查到其实这笔款是一个客户的退款,也不需要还回去,这笔款我可以调为其他应付款吗,然后转营业外收入清掉这笔款
公司把车卖了,如果价格低于市场价格,是否按照市场参考价格来缴税。
老师,你好,对方给我们开的发票我们已经抵扣认证了,后面发现开错了,又给冲红重新开,那我这个月认证时,这个发票又显示着呢,我这边改不改认证,这个后面怎么操作
老师,我们是充电公司,我预收充电费做的凭证是:借:银行存款,贷:应收帐款;退预收电费是直接做红字冲剩余电费,还是做成:借:应收账款,贷:银行存款好呢?
请问老师,会计人员继续教育的费用能抵扣个税吗?
老师好,l,公司有4名员工是通过人力资源公司发工资,我们把钱打给人力资源公司。请问这个能做会计科目,借管理费用 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬 贷银行存款吗?2,如果可以的话,公司没有给他报个税,那么在企业所得税预缴申报表上实发应付职工薪酬借方,那就和个税申报比对不匹配了。请问可以吗?
应交税费-应交增值税-销项税额抵减(已抵减)上个月账上做多了,红冲到了下个月,余额在借方,借方余额可以转到应交税费-应交增值税-销项税额抵减(待抵减)吗
老师,客户回款的时候,把零头60给抹掉了,之前发票已经开了,导致金额不一致,怎么处理比较好?
11月开具的进项发票在11报10月增值税的时候可以勾选抵消吗?如果能抵消,请问账怎么做呢
生产企业erp系统产品单价 怎么维护,每个月成本都不一样
老师,公司要搬办公室了,这几年经济不景气,老板的房子拿给公司用,免费使用的,那么老板需要房产税或者是什么税吗?