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Q

21年有一笔计提营业外收入,应该要放在22年计提,现在想返结账到22年去改账,应该怎么改?

2023-04-08 10:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-08 10:17

您好,可以反结账是吧你们

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快账用户1299 追问 2023-04-08 10:18

打算发结账到22年

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快账用户1299 追问 2023-04-08 10:18

想问问账务应该怎么处理

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齐红老师 解答 2023-04-08 10:18

营业外收入你借方什么科目

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快账用户1299 追问 2023-04-08 10:20

营业外收入(财政补助)。当时有一笔激增即退我们12月做了计提,但是,补助到账是1月。现在要改下。

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齐红老师 解答 2023-04-08 10:21

我知道,我的意思是你贷方做营业外收入,借方呢

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快账用户1299 追问 2023-04-08 10:23

21年当时作账,借方是:其他应收款,贷方:营业外收入

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齐红老师 解答 2023-04-08 10:24

那你现在想借 营业外,贷其他应收?

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快账用户1299 追问 2023-04-08 10:25

应该不是这样吧,我现在就是不懂,才问怎么改账

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齐红老师 解答 2023-04-08 10:28

可以这样,借 以前年度损益调整  贷其他应收款

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快账用户1299 追问 2023-04-08 10:31

小企业,也可以用这个方法吗?

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齐红老师 解答 2023-04-08 10:31

嗯对是这个意思的

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快账用户1299 追问 2023-04-08 10:31

以前年度损益调整在哪里

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齐红老师 解答 2023-04-08 10:32

在未分配利润这个的

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您好,可以反结账是吧你们
2023-04-08
你好,先冲销11月多计提的工资 ,然后补计提12月的工资
2022-08-30
同学你好,对的,12月份直接红冲前4个季度计提的分录,退税收到的时间不需要考虑。红冲计提之后改报表直接在第四个季度报表上改。
2022-01-07
你好!你已经做过银行存款了啊。你应该借其他应收款贷营业外收入
2022-02-18
账上也多计提了三百吗
2024-04-17
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