你好,可以的,可以做管理费用
公司在去年八月份购入了固定资产物料提升机,目前来说是在出租中,但是折旧费计入了管理费用,那么现在说用将管理费用调换成其他业务成本吗
老师好,咨询一下工厂的厂房折旧一直计入制造费用的,今年厂房租出去了一小部分,这部分收入对应的折旧没法区分,可不可以只确认其他收入,不确认成本呢,折旧还是都计入制造费用中。
固定资产之前用来出租的,折旧费计入其他业务成本。那今年暂时还没有出租,这个折旧费是否可以计入到摊销费用去
下列各项中,关于工业企业固定资产折旧会计处理表述正确的是( ) A 基本生产车间使用的固定资产,其计提的折旧应计入制造费用 B 经营租出的固定资产,其计提的折旧应计入其他业务成本 C 建造厂房时使用的自有固定资产,其计提的折旧应计入在建工程成本 D 行政管理部门使用的固定资产,其计提的折旧应计入管理费用
咨询一个投资性房地产的问题,当月将固定资产部分转为投资性房地产,固定资产计提折旧,应该还包含投房的这一块折旧(当月减少,当月照提),那投资性房地产累计折旧这一块还要结转其他业务成本吗 我是不是只需要计提完固定资产折旧时,原计入管理费用的固定资产折旧分一块出来计入其他业务成本就可以了吧
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?