借固定资产清理5153.85 累计折旧, 贷固定资产103076.92, 借银行存款3万, 贷固定资产清理3万/1.13 应交税费 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
老师麻烦问一下,我报印花税的时候,应税凭证名称如何填,写合同两个字吗?
我公司职工每月大概6000,6月份增加8万多业务提成,一次性申报个税有影响吗
老师,建筑行业,7月给项目上民工报6月个税,现在填写附加扣除项,从1月份开始录入能,还是从6月份录入,录入之后能在6月进行抵减吗?
老师,我们用友往来核销的数据是个错误的,和账上往来余额对不上,怎么处理呢?
老师好,商贸公司开出去的发票比较多,作废发票也比较多,开给个人的发票都是付给法人了,比如4月开出去的发票10万,5月红冲了4月的2万发票,5月又开了8万的发票,那我账上不做4月发票红冲的处理,直接确认收入6万可以吗?
老师,个体工商户添加人员工资时,可以添加退休超过60岁的人员吗?
老师好,建筑公司给甲方开的发票,甲方不付款而是用房子和车抵工程款,改怎么做会计分录呢?
您好,请教一下长沙公司怎么申报社保和缴纳社保
老师,双倍余额递减法前两年不考虑残值对吧老师
老师,请问下小规模纳税人1%普票的金额是填写到免税销售额这一栏吗?
是这样吗 但是出售给个人 没有开票 怎么办呢
固定资产清理的那个还需要减去借方的,贷方减去借方。
没有明白 老师可以列出来吗 感谢
3万-5153.85 最后一个分录的金额
这样是吧
最后一行营业外收入也是不是应该改过来啊,借贷需要平衡。
这样是吧
对的,是的,是这么做的。