你好,没有关联企业的不要填写。
请问老师如果去年计提的年终奖今年还有一部分人的没发,现在也过了汇算清缴的时间,我应该怎么处理?如果现在冲回是不是税就不对了?
我们是一般纳税人公司,在这月被科长查出一张2019年的进项发票走问题,现在做了进项转出处理,并且科长要求我们把这样进项票的企业所得税税款在2019年的年报和汇算清缴提现出来,请问这个报表怎么调,汇算清缴怎么填
您已在经营所得汇算清缴中填报了减除费用,不可重复扣除,个税汇算的时候出现这个提示,员工表示他名下个体工商户已经在去年全部注销过了,还出现这个是什么原因
老师你好 我现在要进行2021年的汇算清缴 2021年我没有填过专项附加扣除 在这次汇算清缴时可以补上么
老师,请问我在进行汇算清缴,在填G100000表时出现的这个提示,去年没有出现过,今年出现了怎么解决。
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
小锁老师,没用系统前的找不到了
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
#提问#请问一下老师贵州今年报名必须提供工作证明吗?
老师好,我刚去一家公司,它现在是小规模,24年12月之前是个体,今天报年报我发现它19年到23年的年报都没有报,现在报有没有影响? 另外它的个体的时候每年都有销项但都在免税额度内没交过税,这种情况下19年到23年的年报都按0申报可以吗?因为现在的界面点进去19年到23年都是小规模的界面,该怎么填写呢?
老师,其余编制现金流量表一般是直接法吗?有没有人用间接法的?上市公司业务量那么多。直接法做得完吗?
没有填写。直接保存的时候出现了这个提示,填数又填不上去。
你好,不用填写,不用保存。
这是 G100000表。必填表,我下午试了一下,不保存不能申报,保存就出现图片提示的问题。填写又填不了,不知道该怎么办了
去年开始大部分地方都是没有的不填写 不申报
周一你可以问一下你税务局那边的
好的,谢谢老师
不用客气,周末愉快。