你好,这个专票还是普票的
请问,我们之前对公转账给供应商,但是对方还没开票给我们,现在对方已经注销,这部分挂账如何做账务处理?
老师麻烦问下供应商开给我们一张发票,当月入账了,次月供应商跟我们说这张发票上个月作废了已经,现在该怎么处理的
供应商给我们开了一张发票,发票已经入账,现在订单部分取消,发票金额要变小,应该如何处理发票事宜,还有如何账务处理
老师,之前有未开票收入已经做了账务处理,现在又对应开了发票,这部分发票应如何进行账务处理
老师:我们上个月将供应商的一张专票已经抵扣,税金也已经抵扣掉了,现在供应商说这张发票开错了,要退回,我们怎么处理?账务如何处理?
老师,企业股权转让,帐上利润要分红,怎么交税
老师请问一下,科技公司购买了很多元器件,研发的设备上用来测试的,这种元器件怎么入账,入哪个科目
老师七小题固定资产清理下面应交税费应交增值税销项是怎么算出来的?
网上刷到好多说有个地方实行了电子凭证,那是不是不用把纸质的凭证打印出来,也包括发票吗?
老师,请问商品入库后的人工费及其他费用,计入什么科目
老师,请问法人股东可以以银行承兑做为投资款投资吗?可以的话,原始单据是付被书的承兑吗?但这种系统不能备注投资款
你好,请问我们分包有个员工受伤了。由我们公司统一购买的保险,住院费是我们项目经理垫付的,垫付了3000元,有住院单子3000元。保险公司赔付了医疗费2500。请问怎么入账呢
老师,我想问下,我公司员工,在5月的时候给交了社保,但是没有申报扣缴,7月的时候才申报扣缴的,然后7月的工资表里个人部分没有加5月份的部分,这个个人部分要从他的工资里面扣掉,但是我公司钱已经交了,我要计提呢,我在请凭证里加上补扣的这5月的个人部分,这个就借贷不平了,我咋转不过来了,该怎么做分录呢
老师客户对账要求扣10元手续费,开票应该怎么开跟对账单一致呢
公司采购商品,对方跨月开发票,发票回来需要在 OA 上走流程么?
老师是专票
对方认证了,对方给你开红字信息表 然后你们开红字发票,开的时候只可以退货的那一部分
是我们认证了,对方开给我们的
我们是购买方,把整张发票都认证了,现在要退回其中部分
你好,那就自己开红字信息表,只开一部分,对方再给你开一个红字发票。
就是要退回的部分开红字信息表,对方给我开一张红字发票
老师,那就是当月我要少相应的进项税
对的,是的,是这么做的。
那如果当月我没有销项,这进项可以负数吗
怎么账务处理呢
可以 借应付帐款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出