你好,这个专票还是普票的

请问,我们之前对公转账给供应商,但是对方还没开票给我们,现在对方已经注销,这部分挂账如何做账务处理?
老师麻烦问下供应商开给我们一张发票,当月入账了,次月供应商跟我们说这张发票上个月作废了已经,现在该怎么处理的
供应商给我们开了一张发票,发票已经入账,现在订单部分取消,发票金额要变小,应该如何处理发票事宜,还有如何账务处理
老师,之前有未开票收入已经做了账务处理,现在又对应开了发票,这部分发票应如何进行账务处理
老师请问供应商给我们发了一批货,没有开票,我们已经暂估入账了,现在供应商说不开票了,这个算是送给我们的?我们该如何入账?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
老师是专票
对方认证了,对方给你开红字信息表 然后你们开红字发票,开的时候只可以退货的那一部分
是我们认证了,对方开给我们的
我们是购买方,把整张发票都认证了,现在要退回其中部分
你好,那就自己开红字信息表,只开一部分,对方再给你开一个红字发票。
就是要退回的部分开红字信息表,对方给我开一张红字发票
老师,那就是当月我要少相应的进项税
对的,是的,是这么做的。
那如果当月我没有销项,这进项可以负数吗
怎么账务处理呢
可以 借应付帐款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出