您好,借:税金及附加,贷:应交税费—应交消费税/城建税/教育费附加/资源税/房产税/车船税/城镇土地使用税等,期末结转到本年利润,借:本年利润,贷:税金及附加
您好老师,请问印花税退税分录怎么写,求解谢谢老师
您好老师,跪求188题分录,求解谢谢老师
您好老师,求解分录,谢谢
您好老师,求解分录,谢谢
您好老师,求附加税分录,求解谢谢老师
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,问下建筑行业的税负一般是多少?
年中建账时,录取累积发生额,费用应该录在贷方还是借方
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,如果公司支付给法人5万,署名佣金,请问如何入账?后续如何操作?前提是代账
个体户要注销,固定资产有余额,要处理该怎么做账
老师您好!我已经申报了个人所得税C表,现在要更正B表,请问要怎么操作呢?
老师,考税务师,每年的继续教育要做吗
我现在有一张票据在建行系统里需要贴现,但是我不想在建行贴现,可是我开户行只有建行,能解决吗
应交税费-城建税用不用结转一下,结转到应交税费-未交税费,求解谢谢老师
您好,不用了,下月缴纳就是平的没有啦,您要结转也没错
印花税分录怎么写?谢谢老师
您好,借: 税金及附加 贷:应交税金-应交印花税 缴纳时 借:应交税金-应交印花税 贷”银行
计提和缴纳都放4月做账行不行?
您好,太可以了,金额又不大的,当月计提当月缴纳,我们公司也这样