你好,之前做的预收款会计科目做错了,你做的错误分录是什么,正确的分录又应当是什么样呢

老师好!请问一下,之前收的款做的预收款,没确认收入,付款时凭证就冲减的预收款,我现在才知道那样做是不对的,但是资产负债表上一直就挂着预收款,所以企业所得税申报时利润总额都一直是负数,没交过企业所得税,这样一直挂预收款也不行吧!现在确认收入,预收款是减少了,可是企业所得税申报表上只有营业收入,营业成本,利润总额这三项,收入40多万,而成本只有一万多,又没地方填费用,这样不是要效很多企业所得税吗?这个企业所得税报表要怎么样填呀?
老师好!我去年做的预收款未确认收入,所以一直挂着预收款,去年报表就一直亏损。其实应该是我做错了,以为做预收款,付出去就冲减预收款的,结果是不正确的,预收款就挂着三十几万,今年确认收入就有了利会,是不是就要交企业所得税呀?其实都是专款专用没利润的,我现在应该怎么做呢?
老师好!之前做的预收款会计科目做错了,现在一直挂着预收,我要怎么样做分录才能冲减预收款,不用交税的
老师好!我新接的一家公司账,之前会计挂了很多子虚乌有的往来科目,比如说之前挂的预收账款定金,后来客户提货没有冲,又重新挂了其他应收款这样的,那现在都跨年跨月了!能不能在8月红冲重做?
老师好!我新接的一家公司账,之前会计挂了很多子虚乌有的往来科目,比如说之前挂的预收账款定金,后来客户提货没有冲,又重新挂了其他应收款这样的,那现在都跨年跨月了!能不能在8月红冲重做?
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
借:预收账款-单位名称 贷:银行存款
你好,是退回了预收款吗? 请看我的疑问(有两个呢)
刚才发错了,是做的借:钱行存款 贷:预收账款-客户名称
你好,那正确的分录,应当是什么呢?
一开始做,不知道分录之间的关系,以为后面就样做 借:预收账款 贷:银行存款 就能就减预收的,后来才知道要确认收入
你好,要确认收入,分录是 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税 不用交税的,就做减免增值税分录 借:应交税费—应交增值税 , 贷:营业外收入—增值税减免
其实根本就不是预收,就是收款,我现在要怎么样做,才能把预收款科目的金额清除?
你好,这样就可以把预收账款清除啊 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税
那就是要交税了
你好,是小规模纳税人收入符合条件,免征了增值税吗?
季度无30万元不是不用交税吗?会计分录该怎么做呢
你好,要确认收入,分录是 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税 不用交税的,减免增值税分录 借:应交税费—应交增值税 , 贷:营业外收入—增值税减免