一、借:管理费用——社保费 贷:应付职工薪酬——社保费 二、借:应付职工薪酬——社保费 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款)

老师,当月工资下月发,当月社保在发放上月工资时候扣掉代缴,那计提和缴纳工资、社保的分录怎么写
老师你好,社保公积金,当月缴纳计提不呢?社保分录怎么写呢?要把社保的明细写出来不呢?
老师,计提社保和缴纳社保的会计分录怎么写
你好,社保一般都是当月交当月的,怎么计提和缴纳呢,会计分录怎么写
当月发放工资和缴纳社保需要计提吗?会计分录怎么写
你好,我公司给建筑公司开劳务发票,这个名称怎么开?
老师我想问一下,就是一般餐饮的收银系统,比较贵。这种怎么计提啊,折旧是算多少年,一万多块,
对公给房东转款。必须他要代开发票吗 不开行吗
老师,查到前任会计工资,公积金,社保,个税都没有计提,直接做支付分录,应付职工薪酬期末余额负数了,然后又结账了,要怎么调整阿,不调会影响下个月做账吗
老师,怎么查前任会计的账有没有做错,有没有一套公式模板
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗
销售货物,一般按照销售收入的80%结转成本吗?结转成本的比例应该怎么算
老师,公司可以给职工发放的福利有哪些
缴纳社保 分录 借应付职工薪酬 贷 银行存款 对吗?
如果是管理人员 计提社保 工资 都是记到管理费用里面是吗?
学员您好,是的,对的
是的没错, 是这样的