您好,这个只能坏账了,借:营业外支出 贷:预付 不过年度汇算清缴时要纳税调增的哈

老师,几年前公司公户付给供货商五万,做的预付款,一直没有开发票现在也联系不上了,钱也收不回来,账务上怎么处理比较好?能做营业外支出吗?
老师,请问,公司账户付出去的钱,发票开不进来了,收款方也联系不上了。这笔预付账款应该如何处理?
老师好,请问公司有一笔钱从公账支付,现在对方不执行合同,款也退不回来了,这个钱如何处理。
老师,我公司有几笔几年前付的款,对方一直都不开票过来,现在联系不上了,开不了票过来,请问这几笔款怎么处理呢?
老师,对公付款了对方没给开发票,时间久了也联系不上对方了,这个预付账款怎么清理
2026年然人代开劳务发票增值税由公司代扣代缴吗
社保基数年度工资申报是这样的:会计都是按照当月发当月记入成本的,没有提前计提,工资都是次月发放,那么25.1-12月工资实际上是24.12-25.11月的,成本全部计入25年度的,与个税一致,社保基数申报也是按照这个为依据的、一直都是这么做的、应该没有什么问题吧?
老师,从4月1号起增值税要从13%降到9%,有从哪里听到消息吗?
老师你好,红字发票需要做账不
社保基数是按照员工上一年实际取得工资还是应该取得工资核算?工资都是滞后一个月发呀,比如睡25.1月员工取得的就是24.12月工资呀,那么基数月均工资都是按照24.12月-25.11月合计后的月均,因为实际取得就是这个,历年来都是这么做的,也能跟个税申报系统里数据统一的
个体户年末怎么结转,怎么做分录
老师,我们是一般纳税人小微企业,向银行的借款需要申报印花税吗?
研发支出怎么填在利润表
基数申报的工资总额都是按照上一年度的个税申报属期内计算的:例如25.1-12月总额➗12为月均,这里实际工资是24.12-25.11月的,也是12个月工资,因为工资都是滞后一个月发放的,会计成本也都是当月发放当月记入成本,没有提前计提,这样可不可以,包括可能年终奖金都是跨年发的,在那一年发就记入哪一年的成本里的,总之,基数申报时没有遗漏任何一笔,因为跨部门又是小公司,会计无法完全按照时间自己核算
24年的年终奖金在25年发放的会计账务上也是计入25年的成本里的那么员工25年工资总额以及月经工资应该包含24年的年终奖吗用来计算26年的社保基数依据的25年申报基数时也没有包含这比年终奖,因为会计根本不知道这笔年终奖金呀25年中才发放的,以您的说法不做在26年的基数申报中,那这笔收入就不用记入基数收入了吗?这对吗