同学您好,借:固定资产,应交税金-应交增值税(进项税额)贷:银行存款,借:制造费用,贷:累计折旧
我公司是建筑挂靠人,老板套现为了,让你把委托付款做上让被挂靠公司财务打款,而且把对方公司的联系方式给我,让我联系开发票,做合同。 还有一个劳务公司的劳务费现在付金额比较大,劳务公司和我挂靠方老板商量,分劳务费通过农民工工资做一部分,在的通过两笔其他业务费用做。 这种情况都是打电话把大概请况给我说,委托付款我去做,他把合同,发票被挂靠公司必须要提供的让我建议去的,然后交被挂靠公司财务。 老师请问这也到底该怎么办啊!风险该如何考虑处理呢?
老师,我公司在商场卖衣服,商场预付我公司10万,这月卖出服装5套2000元 商场收五个点提成,给我公司开出发票,并在发票上显示折扣的五个点的提成钱,发票实际开出1900元这五个点没有任何票据,我们应该怎么做分录,发票后面只附着收据,收据上写这原价2000,五个点为,100元减去100为1900元,并且附着一张和商场的对账单 ,这钟情况,全部的分录怎么做,谢谢,! 发票虽然开的是折扣,但是对方商场 让我们把折扣钱也支付了,并且商场是先预付我们货款10万,这前后的分录怎么做啊!谢谢
一般是按几年?如果按5年折旧,法人把车过给公司,没有银行过账,车价合计是60000,分录和金额该怎么写
如果按5年折旧,法人把车过给公司,实际没有通过任何方式支付任何费用,发票车价合计是60000,分录和金额该怎么写啊
恒信公司于2016年12月29日购入管理用设备一台,增值税专用发票上列明价款2000万元,增值税260万元,全部款项通过银行支付。预计使用寿命5年,预计净残值率为5%,按双倍余额递减法计提折旧.2018年末预计可收回金额为680万元。2019年1月1日出售该设备,价款为1000万元,增值税为130万元,并支付清理费用50万元。要求:1.编制固定资产取得的会计分录。(3分)2.计算2017年、2018年的折旧额,编制相应的会计分录。(6分)3.计算2018年末该设备的账面价值。判断其是否需要计提减值准备,请说明理由。如果需要请列出金额,并编制相应的会计分录。(4分)4.该设备出售时如何进行账务处理?(10分)
小规模公司
这张发票
同学您好,同学您好,借:固定资产, 贷:银行存款,借:制造费用,贷:累计折旧
老师,问题是没有通过任何方式支付金额哦
同学您好,挂往来同学您好,同学您好,借:固定资产, 贷:其他应付款,借:制造费用,贷:累计折旧