您好,可以啊,标准也不高,也是外出才有的

会务服务企业(可以理解为比如明星开演唱会,我们负责搭建布置场地),深圳的企业,每天员工都需要外出去搭建布置场地,我们按每场15/人,不出去没有,这种算误差补助吗,是不是可以直接无票入账入差旅费?
各位税局领导,您们好,我司是会务服务企业(可以理解为客户开会,我们负责搭建场地布置等),承接的会议在深圳市内各个地方(有时也会去周边城市),员工每天都需要外出搭建,活动结束还需要过去撤回设备,员工就餐时间不定,我们公司规定给员工15元一餐一个人的标准给员工补餐费(只有出去搭建撤场才有,不出去没有),想请问这是否符合误餐补助范畴,计入差旅费,不需要发票税前扣除。附件为员工报销单明细,-会载明日期,地点报销多少钱 图片是税局回复,请老师帮忙看看是不是说我们这样的可以不要发票根据原始凭证入账呢
2月A客户给我们退回了150万元货,3月要给他补150万元货,这个情况2月份针对退货,需要开红字发票吗?
老师,我们去年12月付了一笔货款没入账,入账在今年1月,会影响报表什么的吗,怎么调整比较好了
固定资产购买于2023年,还没有折旧结束。那填写2025年汇缴清算的表格,A105080这个表格的需要填写吗?
老师个人所得税一月份忘记申报了,可以补报吗
工厂接订单,分期收款的,但是每次都是要先开票才打款,那这个货还没生产,成本就用老库存结转了,但是这样做的话,合同号没没有办法对应了,每次实际入库时还要不要在摘要了备注具体订单/合同号?
老师,您好。咨询问题:做一家香港公司账目,由香港和内地两家分别审计。因24年香港审计预提一笔审计费,在审计报告中体现。内陆审计24年由于已定稿不出审计报告未调整。财务帐是25年1月计提审计费。本次审计是香港审计将今年预提的审计费调出,导致我们利润表不一致。目前又要公司向股东分红,24年并未分红,不知使用哪个金额为基数。更不知道对于香港审计报告24年审计金额可否调整。能否给出建议办法。
老师,您好!请问我司总公司收到的银行承兑汇票背书转让给分公司,然后再由分公司背书转让给总公司的上游供应商,分公司是刚成立的(非独立核算,总公司合并做账),为的是分公司账户能够有流水,便于后期融资,但实际业务欠款是总公司和上游供应商之间的,这样操作可行吗?
公户支付人工费运费打款给个人没有发票,怎么办少缴税
平时工资1.5万,社保基数也按这个基数交纳,年终奖12万,这样的话明年的社保基数为变成多少
制造业盘盈的原料如何做账
但是每天都有外出哦,很多时候人员一日三餐都在外面,这样是可以的对吧
您好,那计在工资里嘛,工资也不用发票,是不是同事不想交个税啊
工资会拉高社保基数的呢,老师这样算误餐补助嘛?现在我就想知道算不算误餐补助,算的话就整理好去了哪里嘛,有行程记录的,不用发票入账挺好的呀。
您好,刚您说每天都有,感觉又会太多了,这些外出员工占公司总人数比例多少啊
比例是1比3,就是1个业务,3个技术
比例是1比3,就是1个业务,3个技术 ,技术员占一半以上,因为来了单子需要他们去搭建布置场地,需要很的呢,但补助餐费是合理的,技术员经常熬夜的,所以老师您帮忙确认作为误餐补助是否合理呢,深圳的企业,
您好,那我觉得合理呢,因为咱企业就是这性质,出差就是多