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这是采购的建材产品分录:借:库存商品72748.6 贷:银行存款 72748.6这个分录对吗 2023-04-09 21:33

这是采购的建材产品分录:借:库存商品72748.6 贷:银行存款 72748.6这个分录对吗
2023-04-09 21:33
2023-04-09 21:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-09 21:42

小规模的可以这么做的。

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快账用户8825 追问 2023-04-09 21:46

不是小规模

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齐红老师 解答 2023-04-09 21:50

一般纳税人的有应交税费、应交增值税进项。

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快账用户8825 追问 2023-04-09 21:55

那什么时候卖了在从库存商品转主营业务成本

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快账用户8825 追问 2023-04-09 22:01

或者我没放库房直接把这个建材给卖了,不过没开销售发票,我可以的这么做分录吗,借:主营业务成本72748.6 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2023-04-09 22:01

对的,是的,是这么做的

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快账用户8825 追问 2023-04-09 22:28

老师,如果我是小规模就没有必要要抵扣票了是吧,然后收入也好采购成本也好都正常算就不用算进项税销项税了,都算成费用或者收入就可以吧

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齐红老师 解答 2023-04-10 00:19

小规模购入的价税合计 销售需要价税分开

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小规模的可以这么做的。
2023-04-09
借银行或者应收账款72748 贷主营业务收入,64379.29 应交税费、应交增值税销项8369.31
2023-04-09
您好,这个是对的,入库和出库,这个
2024-06-29
1、采购月饼 借:库存商品   应交税费—应交增值税(进项税额)      贷:银行存款 2、赠送客户 借:管理费用/销售费用—业务招待费      贷:库存商品       应交税费—应交增值税(销项税额) 一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的不含税价款。 3、发放给员工 借:管理费用/销售费用等      贷:应付职工薪酬—员工福利费 借:应付职工薪酬—员工福利费      贷:库存商品       应交税费-应交增值税(进项税转出)
2024-09-06
同学你好,商品拆卸后的材料用途是什么,还能用吗
2023-11-09
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