可以的,可以这么做。

我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
那如果我把这批货出了一部分结转成本的时候是借:主营业务成本 贷:库存商品 那收到发票的时候是分录是怎么做呢?
借预付账款贷库存商品, 借库存商品借主营业务成本负数, 借库存商品贷预付账款, 借主营业务成本贷库存商品
您这是从这个业务开始的全部分录还是我收到发票后的分录?
你好,我这个是发票到了之后的
暂估入库,还有结转成本的没有做。
您的意思是先把暂估的冲红回来,然后再做收到正数的商品入库和主营业务成本是吗?
是的,是的,是这么做的。
那我的商品没有全部出完结转的成本也只是一部分,那我中间收到了发票,我冲红的数据是我做了分录的那一部分还是全部?
你好,发票到了全部的,你暂估入库的全部红冲结软的成本,只冲暂估结转的成本,然后你结转成本的时候,也是结转你销售出去的成本,没有销售出去的不结转。
好的,明白了,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。