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支付技术维护费时, 借:管理费用 280 贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280 老师 税盘的维护费分录

2023-04-10 09:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-10 09:12

同学,你好 嗯嗯,可以的

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快账用户3291 追问 2023-04-10 09:13

科目余额表期末借方280减免税款在账上 到时怎么冲呢

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齐红老师 解答 2023-04-10 09:15

同学,你好 月末应交税费-应交增值税会结转的

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快账用户3291 追问 2023-04-10 09:16

会结转到哪个科目

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齐红老师 解答 2023-04-10 09:24

同学,你好 应交税费-未交增值税

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同学,你好 嗯嗯,可以的
2023-04-10
同学你好 很高兴为你解答 是的 减免税的明细科目也是要进未交增值税的明细账的
2022-05-14
对的,是的,是这么做的。
2023-09-22
你好,同学的分录正确,只是最后一步贷 管理费用 280 最好计入借方负数。
2022-03-06
你好; 你月末结转 :借应交税费-应交增值税- 转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税(减免税费) ; 同时结转 :借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税
2022-07-27
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