您好 最后要结转的 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(减免税)

老师 税控盘280元维护费抵扣的时候借应交税费-应交增值税(减免税)贷管理费用280 最后应交税费-减免税 这个科目贷方有余额280元 怎么处理呢
老师,想请教下税控盘服务费280抵减问题, 支付维护费时, 借:管理费用 280 贷:银行存款 280 抵减时, 借:应交税费—应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280 那月末结转增值税是直接借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 金额是销项减进项再直接减去280后的吗?
税控盘280的费用,借:管理费用 贷:银行存款 借管理费用:—280 借:应交增值税—减免税280 科目余额表减免税借方280怎么处理,已抵扣
税控设备维护费280元计入应交税费_减免税款借方,贷方冲减管理费用,这个280元一直在借方挂着,是不是等到交增值税的时候可以少交280元?
支付技术维护费时, 借:管理费用 280 贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280 老师 税盘的维护费分录
建账的话,企业会计制度怎么选
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工资网银退汇是用贷方应付职工薪酬还是其他应付未付工资还是其他应付其他,为什么?
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打错了 是借方有余额怎么处理
应该是借方余额 不是贷方余额吧
那转出未交增值税又有余额了呢
借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
最后一交税 就把未交增值税清了对吧
是的 这样理解正确的