您好 最后要结转的 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(减免税)

老师 税控盘280元维护费抵扣的时候借应交税费-应交增值税(减免税)贷管理费用280 最后应交税费-减免税 这个科目贷方有余额280元 怎么处理呢
老师,想请教下税控盘服务费280抵减问题, 支付维护费时, 借:管理费用 280 贷:银行存款 280 抵减时, 借:应交税费—应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280 那月末结转增值税是直接借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 金额是销项减进项再直接减去280后的吗?
税控盘280的费用,借:管理费用 贷:银行存款 借管理费用:—280 借:应交增值税—减免税280 科目余额表减免税借方280怎么处理,已抵扣
税控设备维护费280元计入应交税费_减免税款借方,贷方冲减管理费用,这个280元一直在借方挂着,是不是等到交增值税的时候可以少交280元?
支付技术维护费时, 借:管理费用 280 贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280 老师 税盘的维护费分录
老师,我准备3月季度缴纳印花税,把25年的采购部分补缴进来,就是在这个第一季度报印花税的时候,3月计提印花税怎么做账呢?
请问老师,医疗器械销售企业,会计方便一般要注意哪些方面,有什么与众不同的
会计学堂对话CFO是什么?怎么用
分公司怎么开通税务?是和正常公司一样吗?
公司2025年10月购入编织袋 对方这个月开具编织袋发票 金额是37000 这个2025年2026年分别要怎么处理!我们是购买 不是销售
2025年9月的合同现在才补签,我还需要申报缴纳印花税吗
老师好,请问社保4月初,需办理员工退工,离职日期选4月1日还是?
老师,您好,股权转让产生个税,是公司代扣代缴,还是原股东个人税务局缴呀
老师,我老板想注册个体户,但是他陕西已经注册过一个差不多相同行业的了,现在在山东在注册可以吗
发票如何批量下载????
打错了 是借方有余额怎么处理
应该是借方余额 不是贷方余额吧
那转出未交增值税又有余额了呢
借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
最后一交税 就把未交增值税清了对吧
是的 这样理解正确的