是的,可以那么做的哈

公司老板向银行借款,银行将款打给了老板的私人卡上,没走公户。现在公司又像银行贷款,银行人员要求把老板私人收到的借款反应在报表上,但又不能体现增加货币资金,那我这笔账该怎么做?贷方是短期借款,借方写什么科目呢?也不能写银行存款。求解答
老师,我现在的一家公司需要做内账,对方打款到我们公账,按打款金额的6%收取税点,会计分录可以这样吗 借:银行存款 贷:其他应付款 其他业务收入-税点, 用私帐回款后 借:其他应付款 贷:银行存款(私帐会有多个,需要单独设吗)
我们是小规模纳税人,小贷公司,借出去的钱我能不能这样做账,借方,应收帐款××人,贷方银行存款,必须要按照借款人设置二级科目吗?所有借款人都挂在应收帐款下行吗
老师,我们借别人的钱贷方用短期借款,那别人借我们的钱借方用什么科目。别人借我们的钱我从3月份开始就是借方用的是短期借款。这样不行吧。那我从三月份开始就错了,我现在应该如何更正?直接更正就是了 借:其他应收款 贷:短期借款 把这6笔全部更正完了之后,再有别人借我们的钱,我就可以借其他应收款贷银行存款了吧?如果短期借款余额今年一直为负数会有什么影响吗、是同一个人借我们的钱,我一直都是用短期借款来核算往来的。而且借我们的钱已经远超于还我们的钱,所以出现短期借款余额出现了负数。借:其他应收款 贷:短期借款" - - - - - - - - - - - - - - - 然后昨天您建议我这么更正下,但我更正了几笔之后发现有这个人还款的我也是用的短期借款。我们是内部帐。
老师:我们公司是刚成立不久的小规模纳税人,老板往账户上打款,借方:银行存款贷方:我是做其他应付款(向老板借款)还是做实收资本?向老板借款的话,暂时没有钱还,还需要缴纳个税吗?
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
必须要按照借款人分别设置二级科目吗?
你要知道是具体是谁借的款,所以要设明细
下个月到还款日,比如其中一个人还款3000本金2500利息500,我们收到这笔款怎么做账,是不是借方银行存款3000贷方应收账款2500利息怎么入账
利息就计入主营业务收入
贷方主营业务收入500/1.01 然后再贷方500/1.01×0.01吗?
是的,就是那样计算收入和税金的
贷款利息超不超国家规定的那个怎么算超不超
您们是贷出方,如实按收入交增值税就是了