计提 借管理费用-工会经费 贷其他应付款 缴纳 借其他应付款 贷银行存款

老师您好,我想请教一下关于外购的产品用于员工福利,发票收到,款项以现金支付,会计分录是这样处理吗? 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:库存现金 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-职工福利
老师好,工会经费有返还的优惠政策, 我计提时,借,管理费用,贷,应付职工薪酬 缴纳时,借,应付职工薪酬,贷,银行存款。 那收到返还时,要怎么做分录啊?是冲减管理费用?还是计入营业外收入?或者我的都不对?求正确分录。 谢谢老师。
老师,请教一下,做汇算请教时的时,纳税调整项目明细表里的 职工薪酬怎么填写,是填写的 包括工资薪金,福利费,职工教育经费,所有的这些合计吗?谢谢
老师好!我是一般纳税人,收到一张专票,但用于职工福利,已统一认证,应交税费的分录怎做,怎样做进项税额转出的会计分录?求教!
老师好!我收到一张专票,已认证,但用于职工福利的,怎做进项税额转出,求会计分录,谢谢!
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
老师,贷,其他应付呀?不是应付职工薪酬呀?
哦哦,敲错了,想着应付职工薪酬
这个贷方就是进入到应付职工薪酬。
老师,花出去时就只能是用与职工福利才可以吗?
你这个是工会支出的还是企业支出的
老师,我的意思是返还回来的工会经费,我可以用来干什么?有支出范围的限制吗?
没有这个没有范围限制的
哦,也可以用来职工福利,也可以用来日常支出吗?是这样吗?老师
是的 没错 就是这样的