同学你好 借:管理费用-福利费 贷:应交税费-进项税 贷:银行存款 借:应交税费-进项税转出 贷:应交税费-进项税 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-进项税额转出 贷:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
老师好,我家一般纳税人,我把福利费的专票认证了,请问福利费的分录,和进项税额转出的分录该怎么做,谢谢
老师!职工福利收到了进项专票,当月已经抵扣,并且当月做了,这样的转出分录,借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额。这样做对吗?
老师好!我是一般纳税人,收到一张专票,但用于职工福利,已统一认证,应交税费的分录怎做,怎样做进项税额转出的会计分录?求教!
老师好!我收到一张专票,已认证,但用于职工福利的,怎做进项税额转出,求会计分录,谢谢!
老师,进项税额认证了,到没有收到发票也没报销,认证的进项转出了怎么做账,外购商品用于职工福利,进项认证又转出了了怎么做分录
方案比选这一块儿我和标答有小数点的差异,导致最后算出来的净现值差了蛮多,这考试算我对吗?
报关单上第一计量单位和单价单位不一致会影响退税吗?
老师。如果一个企业有好几个固定资产,怎么知道每个固定资产的折旧金额,都放在一起了的假设?
这题,现值指数大于1肯定也大于0啊,怎么还把B排除了?
双定户,税局发消息说增值税申报和个税对不上,可是没有报过个税,这是怎么回事呢,要怎么解决呢
工资计提和实际申报工资不一致可以吗?
个人可以带外部账吗?
老师,借:银行存款2100 贷:其他业务收入 2100 借其他业务成本 2150 贷 投房 2150 借:公允价值变动损益 100 贷:其他业务成本 100,借其他综合收益200 贷其他业务成本200,我这一笔业务有多少利润
老师,明天一早能报税吗
可以重新开 冲红吗