同学你好 是不是重分类的吗

遇到一个题目,题干中写企业“未单独设置‘预收账款’科目”。期间预收了100万元。 而题目中有个选项是“年末,资产负债表‘预收账款’项目增加100万元”, 1.想问企业是否单独设置预收账款科目这件事对于资产负债表中的项目是不影响的吗?如果应收为负数,依然会体现在资产负债表预收的项目中? 2.如果企业未设置预收账款,是否可以默认同样未设置预收账款?还是两者并不相干?
老师你好,3月份月报资产负债表应收账款数字体现在预收账款栏,季报资产负债表应收账款数字又以负数体现在应收账款栏,同一期的资产负债表资产总计数字不一致,相差刚好就是应收账款这个数字。这个与报表准确性有影响吗?应该是软件公司把公式设置成这样了
老师,我5月份做出来资产负债报表,里面的应收账款和应付账款,其他应收款和其他应付款是负数的,而且流动负债和流动资产合计数全部是负数,这样应该没问题的吧?是不是代表公司的运营情况很不好?
老师,请问一下,因为公司要贷款外账会计就给我发了一份财务报表,现在我就在他给的资产负债表里面把货币资金,应收账款和应交税费,和实收资本增加了数字,资产负债表也是平的,但是利润表和现金流量表我不知道怎么改,请老师教
老师 我的资产负债表其他应收款期末余额为负数 其他应付款为0 公司是2023年7月成立 开始建账的。如果是负数负债表要调吗,这样报送负债表给税务系统有影响吗
生产企业有批货出口了申报了免抵退,退税额目前是0,但是客户没钱付,属于不能收汇的情况。这种我要怎么办?
老师,离职员工的竞业补偿金按月发放,怎么申报个税?还是
我想注销公司,然后缴销发票的时候显示有15张未缴销的,但是我手上实际上只有11张。空缺的四张,我觉得没有丢失。我想查一下我未核验的发票,但是我找不到界面了。还是说系统问题都是和实际数目对不上的
你好,总公司项目已拨款了一部分,最后尾款业主方要求在本地分公司开票,付款出去最好的办法是什么,把到分公司款拨付到总公司,由总公司开票去分公司可以吗
交纳个税的现金流量选什么项目?
老师,我们物业公司收取公寓电费1元一度电,含电费成本价0.7元,剩余的0.3元是维护费,这个发票应如何开具?
抖音达人个人,25年佣金50万,投流40万。现在税务局要求按50万交个人所得税,不能扣除40万投流费!
一年的销项税没有结转现在要结转怎么做?
大宗贸易开票限额了怎么处理呢,最近有什么新政策吗?
老师,请问电子税务局收到通知补缴社保费 具体的情况如下: 25年公司2名员工 一位是己退休员工,每月4000元工资并己申报个税 另外一位,每月应发10000元,己申报个税 怎么补缴?补多少?求一步一步操作流程
不是,资产负债表月报和季报体现的公式不一样。我账套里不用预收账款科目,收回的货款全部记入应收账款,应收账款就会出现负数(应该是预收的款项),月报报表公式设置这个数字体现在预收正数,季报报表公式设置这个数字体现在应收负数、这样出现了资产总计同期数不一致现象
老师你看一下,
前两个图是应收预收,后两个图是资产总计
资产负债表属于时点报表,月报表和季报表编制的方法、编制的内容、编制的要求都是一样的。
那我们这不一样了,会造成什么后果,应该怎么处理
我想着左边资产,右边负债,不管放到哪一面,资产总计应该一样的么,咱会出现不一样,
你重分类的对不对呢
应收账款收多少,应该就是预收账款吧,应收账款应收负数表示,预收账款应收正数表示,我是这样理解的,
同学你好 应收账款的负数重分类应该分到预收账款科目
当应收账款是负数时,重分类到预收账款科目应该是正数吧
同学你好 对的 重分类到预收账款科目是正数
那我想这个数字不管是以正数体现出来还是以负数体现出来,应该不影响资产总计数字吧,
同学你好 对的 这个是不影响资产总额的
那我同一时期资产负债表出现资产总计数字不一致,这是怎样造成的啊
你重分类的金额不对吧