同学你好 是不是重分类的吗

老师,就是是资产负债表预收账款有出现数字,账上没有预收,科目余额表也没有数,可是资产负债表预收的数刚好就是应收缺的那个数,报表才平。应该怎么办呢?
老师你好,3月份月报资产负债表应收账款数字体现在预收账款栏,季报资产负债表应收账款数字又以负数体现在应收账款栏,同一期的资产负债表资产总计数字不一致,相差刚好就是应收账款这个数字。这个与报表准确性有影响吗?应该是软件公司把公式设置成这样了
老师,我5月份做出来资产负债报表,里面的应收账款和应付账款,其他应收款和其他应付款是负数的,而且流动负债和流动资产合计数全部是负数,这样应该没问题的吧?是不是代表公司的运营情况很不好?
老师 我的资产负债表其他应收款期末余额为负数 其他应付款为0 公司是2023年7月成立 开始建账的。如果是负数负债表要调吗,这样报送负债表给税务系统有影响吗
个体户如果查账征收 所得税是怎么交的
老师 个体户年应纳税所得税不超过200万元 减半征收(公司25年12月成立的 那年应纳税所得额是指25年1.1-12.31还是从公司成立25.12-26.11的)
老师,看了个报表,收入很大,银行流水不大,应收账款也不大,有这种情况吗
老师,你好,我公司是租赁行业,每月按照合同开具租赁发票,十一十二月有些做了未开票收入。本月发现个别存在多开具发票的情况,但这一家未做未开票收入,可以冲未开票收入吗?还是必须冲红多开发票部分
如果父母中的其中一个年中去世了,需要在年底APP上移除去世那个人的信息吗?移除一个人的信息后,如果是非独生子女,还是按照扣税1500元/月吗?
老师,工程公司有挂靠业务时,做内账时,比如给甲方开票后,如何体现应付挂靠单位的款项,如何做分录,体现挂靠单位应负担的税金
老师你好 请问手机开票的话项目分类的编码我要怎么选
老师,一个员工在公司没有发放工资,年底是发放年终奖还是年薪?
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
朴老师,我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东,股东再转给对方,这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东,那股东欠公司的钱如何能平?
不是,资产负债表月报和季报体现的公式不一样。我账套里不用预收账款科目,收回的货款全部记入应收账款,应收账款就会出现负数(应该是预收的款项),月报报表公式设置这个数字体现在预收正数,季报报表公式设置这个数字体现在应收负数、这样出现了资产总计同期数不一致现象
老师你看一下,
前两个图是应收预收,后两个图是资产总计
资产负债表属于时点报表,月报表和季报表编制的方法、编制的内容、编制的要求都是一样的。
那我们这不一样了,会造成什么后果,应该怎么处理
我想着左边资产,右边负债,不管放到哪一面,资产总计应该一样的么,咱会出现不一样,
你重分类的对不对呢
应收账款收多少,应该就是预收账款吧,应收账款应收负数表示,预收账款应收正数表示,我是这样理解的,
同学你好 应收账款的负数重分类应该分到预收账款科目
当应收账款是负数时,重分类到预收账款科目应该是正数吧
同学你好 对的 重分类到预收账款科目是正数
那我想这个数字不管是以正数体现出来还是以负数体现出来,应该不影响资产总计数字吧,
同学你好 对的 这个是不影响资产总额的
那我同一时期资产负债表出现资产总计数字不一致,这是怎样造成的啊
你重分类的金额不对吧