同学你好 是不是重分类的吗

老师,就是是资产负债表预收账款有出现数字,账上没有预收,科目余额表也没有数,可是资产负债表预收的数刚好就是应收缺的那个数,报表才平。应该怎么办呢?
老师你好,3月份月报资产负债表应收账款数字体现在预收账款栏,季报资产负债表应收账款数字又以负数体现在应收账款栏,同一期的资产负债表资产总计数字不一致,相差刚好就是应收账款这个数字。这个与报表准确性有影响吗?应该是软件公司把公式设置成这样了
老师,我5月份做出来资产负债报表,里面的应收账款和应付账款,其他应收款和其他应付款是负数的,而且流动负债和流动资产合计数全部是负数,这样应该没问题的吧?是不是代表公司的运营情况很不好?
老师 我的资产负债表其他应收款期末余额为负数 其他应付款为0 公司是2023年7月成立 开始建账的。如果是负数负债表要调吗,这样报送负债表给税务系统有影响吗
中级,协议班。每年是什么时候开课,什么时候结束?(知道的老师回答,不知道就不用回答,多此一举了)
中级,协议班。每年是什么时候开课,什么时候结束
怎么知道这个月的账做完了吗?
老师您好,请问公司原来是承担员工宿舍水电费的,有几个月没有扣员工款,之前这个做了福利费,后来又说需要扣了,这个需要冲回这个福利费吗?
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
不是,资产负债表月报和季报体现的公式不一样。我账套里不用预收账款科目,收回的货款全部记入应收账款,应收账款就会出现负数(应该是预收的款项),月报报表公式设置这个数字体现在预收正数,季报报表公式设置这个数字体现在应收负数、这样出现了资产总计同期数不一致现象
老师你看一下,
前两个图是应收预收,后两个图是资产总计
资产负债表属于时点报表,月报表和季报表编制的方法、编制的内容、编制的要求都是一样的。
那我们这不一样了,会造成什么后果,应该怎么处理
我想着左边资产,右边负债,不管放到哪一面,资产总计应该一样的么,咱会出现不一样,
你重分类的对不对呢
应收账款收多少,应该就是预收账款吧,应收账款应收负数表示,预收账款应收正数表示,我是这样理解的,
同学你好 应收账款的负数重分类应该分到预收账款科目
当应收账款是负数时,重分类到预收账款科目应该是正数吧
同学你好 对的 重分类到预收账款科目是正数
那我想这个数字不管是以正数体现出来还是以负数体现出来,应该不影响资产总计数字吧,
同学你好 对的 这个是不影响资产总额的
那我同一时期资产负债表出现资产总计数字不一致,这是怎样造成的啊
你重分类的金额不对吧