同学你好 是不是重分类的吗
老师,就是是资产负债表预收账款有出现数字,账上没有预收,科目余额表也没有数,可是资产负债表预收的数刚好就是应收缺的那个数,报表才平。应该怎么办呢?
老师你好,3月份月报资产负债表应收账款数字体现在预收账款栏,季报资产负债表应收账款数字又以负数体现在应收账款栏,同一期的资产负债表资产总计数字不一致,相差刚好就是应收账款这个数字。这个与报表准确性有影响吗?应该是软件公司把公式设置成这样了
老师,我5月份做出来资产负债报表,里面的应收账款和应付账款,其他应收款和其他应付款是负数的,而且流动负债和流动资产合计数全部是负数,这样应该没问题的吧?是不是代表公司的运营情况很不好?
老师 我的资产负债表其他应收款期末余额为负数 其他应付款为0 公司是2023年7月成立 开始建账的。如果是负数负债表要调吗,这样报送负债表给税务系统有影响吗
老师就是假如我销售单价是120元,材料成本是100元,我毛利率是0.167,假如我要怎么才能把销售费用2元,管理费用3元,财务费用1元,我要用什么公式吧销管财加在我的报价成本里面啦?使我吧销售单价台高,我也能有赚啦?
老师,旅游行业,科目余额表贷方-100189.21,这月我成本不够,我是不是可以用它抵成本,分录,借:主营业务成本100189.21,贷:进项税额转出100189.21借:进项税额转出100189.21,贷:未交增值税100189.21
原债务人对让与人享有债权,债务人不是欠钱么?怎么会有债权?
这道题为什么D选项也对,他也没有说是房地产企业也没有说异地提供建筑服务
生产企业,内销大于出口,为什么进账要转出?既不能抵扣也不能退税,那成本应该要用含税价计算吧?
两股东合伙做生意,各占50%股份,一股东投资了30万,一股东没投资,还从公司借了20万,年底清算账面亏损20万,外面还能收200万,欠款205万,请问各自应该承担多少债务
老师,出纳登记账时,取现及存现现金及银行同时登记吗?分录怎样写。
月初往来对账怎么对呀
老师其他业务成本6.97那里没看懂是怎么算出来的?
这个题是不是不严谨啊?首先:进口的增值税、消费税没考虑抵扣,其次收取的辅料和加工费为啥没算销项呢?就只加了3.4问的正常金额
不是,资产负债表月报和季报体现的公式不一样。我账套里不用预收账款科目,收回的货款全部记入应收账款,应收账款就会出现负数(应该是预收的款项),月报报表公式设置这个数字体现在预收正数,季报报表公式设置这个数字体现在应收负数、这样出现了资产总计同期数不一致现象
老师你看一下,
前两个图是应收预收,后两个图是资产总计
资产负债表属于时点报表,月报表和季报表编制的方法、编制的内容、编制的要求都是一样的。
那我们这不一样了,会造成什么后果,应该怎么处理
我想着左边资产,右边负债,不管放到哪一面,资产总计应该一样的么,咱会出现不一样,
你重分类的对不对呢
应收账款收多少,应该就是预收账款吧,应收账款应收负数表示,预收账款应收正数表示,我是这样理解的,
同学你好 应收账款的负数重分类应该分到预收账款科目
当应收账款是负数时,重分类到预收账款科目应该是正数吧
同学你好 对的 重分类到预收账款科目是正数
那我想这个数字不管是以正数体现出来还是以负数体现出来,应该不影响资产总计数字吧,
同学你好 对的 这个是不影响资产总额的
那我同一时期资产负债表出现资产总计数字不一致,这是怎样造成的啊
你重分类的金额不对吧