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老师好,3月开320万的专用发票 ,已交增值税181122元。对方没钱付,我们收回了发票,4月开具红字发票,但是4月销项税额只有10万元,那5月可以继续抵减吗

2023-04-10 15:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-10 15:33

你好,这个是需要税务局申请退税的。

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相关问题讨论
你好,这个是需要税务局申请退税的。
2023-04-10
你好,可以抵扣以前的不能退税。
2024-10-23
你好同学,不可以啦,因为你已经交税了。
2022-01-18
你好,学员,题目不完整的
2022-09-26
您好!一般次月15号前,开具都可以的在4月报税的时候递减,一般开了红字发票后,如果存在多交的税额,可以申请退税
2023-04-02
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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