你可以理解为扣除的部分

我们公司是一般纳税人,接了简易计税的项目,没有跨区域,我们给总包开了3个点的增值税专用发票,相应的分包给我开了增值税专用发票,可以用相对应的分包进行差额征税吗
小规模纳税人在转登记为一般纳税人之前这段时间内,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税,小规模纳税人购进的固定资产转为一般纳税人后可以抵扣进项税吗?小规模期间取得的专票转为一般纳税人后可以抵扣吗
老师我想问一下,我是本地项目,劳务是分包,项目本身是跟甲方签的施工项目不是那种简易计税情况的项目,那我本地缴纳增值税要减去劳务分包的差额来缴纳税增值税吗
我们是一般纳税人6%的税率销售了2两在小规模时购买的车适用于简易计税3%减按2%,本月申报报一般计税和简易计税一起申报,为啥交税时总额一致但里面分项目简易计税税额和服务类税额不是跟报表的一致,增值税总金额是一致的。
老师小规模纳税人和一般纳税人的简易计征,减去分包后的余额申报增值税,是不是分包的增值税有点类似进项税那种意思在处理了?
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
老师假如101万的收入对应增值税1万 ,分包80万,增值税0.8 应该叫的增值税就是1-0.8=0.2 实际这个项目只交0.2这个嘛
同学,是101-80然后按照2%预缴
老师我咨询的是简易计税,不是一般计税
你好,同学。简易计税,是按照3%
老师我们不说税率嘛,我就按照我举例,操作方式有没有问题
同学,就是按照(101-80)*3%这样预缴
分包的增值税就类似于进项税抵扣一样蛮
同学,不是,是可以扣除的项,最终按3%预缴
老师我们是小规模 101-80)/1.01✖️0.01=0.2、老师你有看清楚我的数据吗
同学,预缴是3%税率,同学