你可以理解为扣除的部分
小规模纳税人提供建筑服务,有分包项目,是以差额之后的销售额纳税吗?差额后按季不超30万是不是免增值税? 同样,如果是一般纳税人建筑清包简易征收,有分包,是不是也是差额后纳税呢?进项不得抵扣?
我们公司是一般纳税人,接了简易计税的项目,没有跨区域,我们给总包开了3个点的增值税专用发票,相应的分包给我开了增值税专用发票,可以用相对应的分包进行差额征税吗
我们是一般纳税人6%的税率销售了2两在小规模时购买的车适用于简易计税3%减按2%,本月申报报一般计税和简易计税一起申报,为啥交税时总额一致但里面分项目简易计税税额和服务类税额不是跟报表的一致,增值税总金额是一致的。
老师小规模纳税人和一般纳税人的简易计征,减去分包后的余额申报增值税,是不是分包的增值税有点类似进项税那种意思在处理了?
老师小规模纳税人和一般纳税人的简易计征,减去分包后的余额申报增值税,是不是分包的增值税有点类似进项税那种意思在处理了? 老师假如101万的收入对应增值税1万 ,分包80万,增值税0.8 应该叫的增值税就是1-0.8=0.2 实际这个项目只交0.2这个嘛
老师假如101万的收入对应增值税1万 ,分包80万,增值税0.8 应该叫的增值税就是1-0.8=0.2 实际这个项目只交0.2这个嘛
同学,是101-80然后按照2%预缴
老师我咨询的是简易计税,不是一般计税
你好,同学。简易计税,是按照3%
老师我们不说税率嘛,我就按照我举例,操作方式有没有问题
同学,就是按照(101-80)*3%这样预缴
分包的增值税就类似于进项税抵扣一样蛮
同学,不是,是可以扣除的项,最终按3%预缴
老师我们是小规模 101-80)/1.01✖️0.01=0.2、老师你有看清楚我的数据吗
同学,预缴是3%税率,同学