比如你有差额开票的这种你就要填扣除。比如你收了十块钱的旅游费,然后支付了八块钱的门票。那么你就把这个八块填到这个扣除。

老师您好,请问旅行社(小规模)差额征收怎么申报啊?申报的时候需要注意什么?填哪个表啊?
老师,差额征税什么意思?是本来要填开发票的地方填上差额数据吗?这个数据怎么来?
您好,老师,我们是传媒公司,小规模的!(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)表里面只需要填本期发生额和本期扣除额吗?本期发生额和本期扣除额填的数据怎么填呢?本期发生额是填含税销售额吗?本期扣除额是怎么填呢?
老师,旅行社差额征税报税的时候有什么区别,要填本期含税扣除额吗?填的是哪个数据
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
视同销售:什么情况下 1、借:*** 贷:主营业务收入 应交增值税~销项税 再借:主营业务成本 贷:库存商品 还有是直接 2、借:*** 贷:库存商品 应交増值税~销项税 例如:赠送样品10万元作为市场推广费,分录怎么做
那就是成本呗
是的,可以这样理解吧。
那附表一直接保存吗,附表二填什么
您有扣除的部分没有,有扣除就在那个。本期扣除那个里面填
还有个增值税减免申报表填什么
你好,您如果不是这种差额征收的,你只要填主表就可以了,副表都不用填。
是差额征收的,附件二,和上面这个表怎么填
你好,这个表可以不用填。你填了主表,就可以了。这个表不涉及那个差额的