同学您好,多交了或是少提了
老师,因为之前的会计印花税都没有计提,我是新接手的,这个月新做了一笔是借应交税费印花税,贷银行存款,应交税费是借方余额这种情况报税怎样处理?报表填不上负数。
一般纳税人,上交个人所得税借,应交税费24 贷,银行存款24 科目余额怎么是负数
老师好,扣缴了一笔个税,借应交税费-个人所得税,贷 银行存款,科目余额表上个税为贷方负数是什么情况呢
老师您好,科目余额表应交税费应交个人所得税贷方余额表示什么呢
老师您好,我有一笔业务是对方提供了成本票但是个人所得税是我们企业代扣代缴的,然后我做的分录是借:劳务成本-xx.贷银行存款。然后借:应交税费-代扣代缴个人所得税,贷:银行存款。我这样做好像不合适,因为我现在科目余额表应交税费-代扣代缴个人所得税借方有余额。老师我这一笔现在应该怎么调整合适呢老师
我们平台给客户发放代金券,我们做预收款的时候把这个代金券做折让了,这个分录怎么做?
老师,您好,社保新开户,刚做完增员,在社保费客户端应该怎么做啊,申报缴费?还有其他要注意的吗
成品油进项发票,可以和服务费的销项发票,抵扣吗?
老师我们如果我们售货对方公司不要票,我们怎么计算加税不会亏呢?
格美酒店向易旅旅行社借款49.4万,还款56万,其中有一万元是代运营费用,剩下为利息,还款方式为置换房间
老师,自然人个税扣缴端网址帮发一下
个税app在哪里下载?图标什么样子的
老师,天津滨海新区住宅可以注册营业执照吗?
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中级财务管理考试做计算题填式子时,有小括号要再加括号,是加中括号吗?还是再加上小括号?加小括号会不会被扣分?
这套账之前是在代账公司做的,2023.3月建账的,用2023.2月的科目表做的期初,现在要怎么处理呢
同学您好,你是要在财务软件中新建帐套吗? 手工做的话,是新开的公司吗?新开的直接一笔笔记就可以了啊,再把这个做到财务软件中。不过财务软件中要新建帐套,把帐套号啊 名称啊之类的,还有一些选项 ,你根据公司实际情况按照提示一步步走就可以了。然后启用帐套,就可以记账了。 要是不是新开的公司的话,得把各个科目的余额整明白了,新建帐套后有个期初余额录入,可以在那里填数据,但是要试算平衡了才行。
老师,不是要问怎么建账,2023.3月建账的,扣了一笔扣缴的分录,借应交税费-个人所得税,贷 银行存款,现在个税是贷方负数余额,这是什么情况,要怎么处理
同学您好,交多税或没有预提,产生的
同学您好,要逐笔核对查明归一个原因才能按原因进行处理的
2月份科目余额表个税科目余额为0,是不是没有计提,如果没有计提,这个月是不是要补计提呢
同学您好,是的没错, 是这样的要补计提