同学您好,多交了或是少提了
老师,因为之前的会计印花税都没有计提,我是新接手的,这个月新做了一笔是借应交税费印花税,贷银行存款,应交税费是借方余额这种情况报税怎样处理?报表填不上负数。
一般纳税人,上交个人所得税借,应交税费24 贷,银行存款24 科目余额怎么是负数
老师好,扣缴了一笔个税,借应交税费-个人所得税,贷 银行存款,科目余额表上个税为贷方负数是什么情况呢
老师您好,科目余额表应交税费应交个人所得税贷方余额表示什么呢
老师您好,我有一笔业务是对方提供了成本票但是个人所得税是我们企业代扣代缴的,然后我做的分录是借:劳务成本-xx.贷银行存款。然后借:应交税费-代扣代缴个人所得税,贷:银行存款。我这样做好像不合适,因为我现在科目余额表应交税费-代扣代缴个人所得税借方有余额。老师我这一笔现在应该怎么调整合适呢老师
你好老师个体户经营超市购买的扩音器会计分录怎么做
你好老师个体户经营超市去购蔬菜发生的饭费住宿会计分录怎么做
小规模纳税人可以收一般纳税人的发票吗
以前年度电费单今年收到,如何作会计分录
老师,供应商是一般纳税人税率是13%,我给他委外加工,加工费税率是多少,如果不是一般纳税人又是多少加工费的
老师,我北京的企业,我想要公示我的实际经营地址,请问怎么操作
请问小规模纳税人6月开具的数字电子普票忘记入账,可以在7月补入账吗?
A公司与B公司签订了一份服务合同,由A方向B方提供咨询服务。但B方要求通过C公司进行付款。你认为这种安排可能存在哪些问题和风险?
为什么不用合同资产或者合同负债而用合同结算呢?还有第三题合同损失金额怎么算的?
租别人的包装材料,还没开发票,先记入主要生产成本科目吗
这套账之前是在代账公司做的,2023.3月建账的,用2023.2月的科目表做的期初,现在要怎么处理呢
同学您好,你是要在财务软件中新建帐套吗? 手工做的话,是新开的公司吗?新开的直接一笔笔记就可以了啊,再把这个做到财务软件中。不过财务软件中要新建帐套,把帐套号啊 名称啊之类的,还有一些选项 ,你根据公司实际情况按照提示一步步走就可以了。然后启用帐套,就可以记账了。 要是不是新开的公司的话,得把各个科目的余额整明白了,新建帐套后有个期初余额录入,可以在那里填数据,但是要试算平衡了才行。
老师,不是要问怎么建账,2023.3月建账的,扣了一笔扣缴的分录,借应交税费-个人所得税,贷 银行存款,现在个税是贷方负数余额,这是什么情况,要怎么处理
同学您好,交多税或没有预提,产生的
同学您好,要逐笔核对查明归一个原因才能按原因进行处理的
2月份科目余额表个税科目余额为0,是不是没有计提,如果没有计提,这个月是不是要补计提呢
同学您好,是的没错, 是这样的要补计提