同学你好 哪个科目余额是负数
当月缴纳增值税,怎么做 借应交税费 贷银行存款 应交税费余额负数
个人独资企业缴纳个税时, 计提:借:所得税费用 贷:应交税费-应交个人所得税 缴纳:借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款 那么这所得税费用是在年底结转在应付利润科目吗?
一般纳税人,上交个人所得税借,应交税费24 贷,银行存款24 科目余额怎么是负数
老师好,扣缴了一笔个税,借应交税费-个人所得税,贷 银行存款,科目余额表上个税为贷方负数是什么情况呢
2023年从基本工资中多扣员工个人所得税,目前科目余额表应交税费-个人所得税贷方257可以做分录借应交税费一个人所得税贷其他应付款(员工名字)等24年若该员工还需缴纳税款则借其他应付款贷应交税费一个人所得税嘛?
建行的回单可以打成A5纸吗
老师您好,请问一般纳税人开发票,之前开晾衣架赋码为日用杂品。现在开桌椅,请问赋码日用杂品还是家具? (公司名称为 日用品有限公司,经营范围包括生产销售日用品,家具一系列的。)
老师,印花税什么时候计提呢?有收入了就计提吗?
是的,前面已经申报税了,要怎么做
24年折旧太多亏本太多,现在不想亏本这么多怕有风险,我可以24年折旧少计提半年,25年再补计提吗
老师,您好~想咨询下,企业购买的投资类艺术品,一般计入什么会计科目,分录怎么写?
老师,我们是商贸公司,去年有两张库存商品的采购发票没有收到,当时做的暂估,销售发票已对外开具了,这月才收到对方的采购发票,请问我红冲暂估后,入库。出库成本计入以前年度损益调整吗?
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师我们上个月新增加了美团外卖,美团机器接单后我们收银员就马上从收银系统出库,是分开进行的,美团上的价格贵点,而且美团的斤数和收银系统的斤数不一样,收银系统实际收款922,但是美团支付只有733.81元,这个怎么做账呀
收回后连续生产应税消费品,委托方和受托方会计分录分别是?
请问超出营业执照范围需要开票,是代开发票还是?
应交个人所得税
是什么原因导致负数呢,我自己交了
同学你好 这个是含在工资里计提的 发工资的时候扣的
那我上交分录如何做呢
同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
我上个月我没有计提个税,我现在要如何呢
同学你好 个税是包含在工资里计提的 不单独计提
我计提公司就是实发工资了
要包含个税和个人社保的
个体户呢
这个也是一样的哦
只有老板一个人经营
不给老板发工资那就零申报 但是不太好报
像这样的要如何处理呢
最好是增加一个员工给申报工资
就是一个很小的工作室,一年的收入也就1万左右
那就给老板报一千吧