借:应付账款-B 贷:其他应收款-A
老师,我们欠A公司钱,然后A欠B钱。我们直接把钱转给B,算对A的还款,这个应该怎么做分录,比较能清晰看出来这个还款情况
A公司帮们公司欠B公司的钱还了,我们公司又欠A公司的钱,可以写分录 接:应付账款—B公司,贷:应付账款—A公司吗?
假如A公司是我们的应收账款,然后B公司欠A公司的钱,然后B公司直接把钱给我们公司了应该怎么做账
老师,问一下,a公司欠我公司的钱,b欠a公司的钱,现在a公司让b公司直接给我们打欠我们公司的尾款。这可以吗?附上委托书啥的可以吗
老师:您好!有个问题,就是A欠B钱,B欠C钱,现在A直接把钱还给 C,他们签了个债权债务三方协议抵账,这样行吗?
老师,您好,我是搞餐饮行业的小规模纳税人的财务报表,利润表申报,这个电子税务局的利润表的本期,怎么理解?是不是金蝶软件里面的本月的意思,还是整个二季度的意思?
你好老师,我是小规模纳税人人,第一度开的一张发票需要红冲,但是第二季没有开蓝字发票,我红冲的是分录是借:主营业务收入,应交税费应交增值税进项税,貸应收账款,这个税金怎么做?上个季度的税金做营业外收入了。
老师,对方给我们开了一张劳务安装普票,我们是一般纳税人,老板私下给了他钱,如何做账
公司内部用系统走进销存,生产管理,他们录入销售单和采购单都填了税率13,自动算出不含税,税额,价税合计,那么生成凭证的时候分录也带出不含税收入,应交税费-进出项税额,这个应交税费期末怎么处理,因为内部不需要处理,有专门找代理记账的
收到了海运费发票,然后我们也给货代支付了这笔钱,但是我们的出口贸易术语是FOB,那这笔费用后期是谁打进来还给我们
老师你好我是小规模纳税人第一季度企业增值税报表显示是定额自行申报的增值税,没超过定额.申报表是报的27万如图一,实际上第一季度开的是84504.95.但是老师这个季度报税我看不是定额了需要自己按真实开具的发票金额填,老师那我第一季度申报表用不用更正过来,按实际发生的填报,因为有累计数和全年开具的发票金额不一致
老师,自己是有进出口权的纯外贸企业,委托货代报关,报关单上的境内发货人是退税主体,还是生产销售单位是退税主体
能把工资的分录写一下吗文文老师
怎么做的?太难了,不懂啊
老师,请问,我 6 月份未开票,然后在 7 月份的时候申报了未开票收入,抵扣认证后又开来一张红字信息通知单出去,我未开票收入的金额跟抵扣的进项是一致的,请问这样会有问题吗?