学员朋友您好,借其他应收款贷银行存款

老师,每月摊销房租,借管理费-摊销费,贷 预付账款 汇算清缴时摊销的房租填入期间费用明细表的租赁费还是固定资产折旧摊销费?多谢
老师我们公司给办公室买了个小空调2000块钱,我该怎么做分局 借:固定资产 贷:银行存款 折旧 借:管理费用 贷:固定资产这样吗
企业租的土地建厂房。 1、支付租金时借计长期待摊费用,还没开始建厂房时每月摊销租金借计管理费用~土地租金 2、投入建厂房期间,每月摊销费借计在建工程,厂房完工后在建工程转入固定资产 3、厂房建好后每月土地租金继续借计管理费用-土地租金么?还是计入制造费用? 4、以上会计处理对么
老师,上午好,请问领导租房的房租费,是借管理费用福利费,贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费,贷其他应付款,我这样做对么?其中还包含了押金,押金是不是得摘出来做?在第一步就借管理费用福利费,借其他应收款押金,贷应付职工薪酬福利费,是这样么?
老师:筹建期,给房东店租,押金。这块是怎么做账。借:管理费用。还是借:固定资产。
老师,高新技术企业证书年限2026年1月15日-2028年12月25日,在税务上的政策享受年限是怎么样的。什么样的企业属于先进制造业,享受加计5%,
快递行业的财务工作很复杂吗?需要做很多表吗?需要多注意什么?谢谢你了
公司收到运输司机个人损坏商品的赔偿款,到底用不用交税,做入哪个会计科目,两个老师两个说法,有没有审计经验的老师,帮忙解答一下,谢谢
现金流量表是根据银行存款和库存现金明细账编制的吗
准备注销公司,那上边的交纳社保的人员该怎么办?是如果当月注销的话,先把当月的社保缴纳了吗?
想注销总公司、还有两个分公司……那都有数字,比如:应付账款、其他应付款,这两个科目的税是怎么算的?
老师好。工商年报截止时间是每年6.30嘛
请问公司是这个月补缴去年的平台收入,这个月扣钱,有滞纳金,这个做账要做到去年吗?然后年报滞纳金调增,还是说钱是今年扣的去年只是计提。滞纳金不用调增
我公司经营业务是环保、水务设备维修、设备安装调试等业务。
老师,我想问一下,我们从其他地方购买了办公文具,水杯雨伞,湿巾等。搞活动的一些小东西,拿些礼品,然后到某县环保局参加活动,宣传环保方面,然后我们购买的这些用的材料需要给环保局开发票,那以什么样的形式开这个发票?
哦,应付租金,应收租金。都是在其他应收款吗
其他应收款和其他应付款本来就是一对科目,可以通用