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老师,图上中其他应收,其他应付重分类,怎么分?

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老师,图上中其他应收,其他应付重分类,怎么分?
2023-04-10 22:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-10 22:21

您好,图1其他应付下面往来单位借方余额重分类 到其他应收,图2的贷方下面往来单位贷方余额重分类到其他应付,这样能理解么

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快账用户7357 追问 2023-04-10 22:25

其他应收借➕其他应付借,其他应收贷➕其他应付贷?是这意思么

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齐红老师 解答 2023-04-10 22:26

您好,是的是的,就是这样重分类的

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快账用户7357 追问 2023-04-10 22:27

老师,这样重分类,会导致资产总额变大还是变小?或者不变?

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齐红老师 解答 2023-04-10 22:32

您好,没有变大变小说法的,本来就是这样的,比如我们先付供应商的款,借:应付  贷:银行,这本就是资产,只是记在负债科目

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快账用户7357 追问 2023-04-10 22:35

但是我把其他应付款借方调整到其他应收款以后,资产总额变大了

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齐红老师 解答 2023-04-10 22:37

您好,其他应付款借方本来就是资产   借钱给老板   借:其他应付款   贷:银行,您看是不是资产啊,是老板欠公司的钱,只是我们做在负债科目了

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快账用户7357 追问 2023-04-10 22:39

对,所以把其他应付款借600万,调整到其他应收款中,其他应收款不就增加600万么

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齐红老师 解答 2023-04-10 22:43

您好,这不调账哈,只是做报表时重分类。是的啊这本来就是要收老板借的钱啊

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您好,图1其他应付下面往来单位借方余额重分类 到其他应收,图2的贷方下面往来单位贷方余额重分类到其他应付,这样能理解么
2023-04-10
这个要看往来款单位下面各个明细单位的余额,不能看汇总的余额哦
2022-08-20
你好,就是往来科目报表填写重分类。 然后他不影响账务处理的。
2023-06-20
你好 不做分录   报表重分类填写就行 
2022-10-21
你好,是这样的,其他应收款明细账里面有负数,这部分就重分类到其他应付款里面
其他应付款也是类似的
2023-05-24
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