您好,图1其他应付下面往来单位借方余额重分类 到其他应收,图2的贷方下面往来单位贷方余额重分类到其他应付,这样能理解么

请教老师: 其他应收款贷方22500,其他应付款借方495,请问其他应收和其他应付负数重分类的分录怎么写?
报表上应收,应付,其他应收,其他应付账款是怎么进行重分类的,如下图,最后在资产负债表上填列的应收,应付,其他应收,其他应付,预收,预付分别是多少金额,谢谢
其他应收重分类后,其他应付的贷方是有2470的,这个应该怎么重分类冲平?借其他应付2470贷其他应收2470?
老师,其他应收款,其他应付款,重分类公式是什么
老师,图上中其他应收,其他应付重分类,怎么分?
老师,您好,和您咨询一个问题,一般纳税人收到跨月红字发票,已勾选抵扣,可以这样账务处理吗? 借:原材料/库存商品/管理费用等 (红字,冲原成本/费用) 借:应交税费—应交增值税(进项税额) (红字,冲原进项) 贷:应付账款—XX供应商 (红字,冲原应付款)
珠宝类目的专票,可以做客户招待费或者业务执行里面吗
请问一下老师,固定资产2017年提折旧是11个月还是12月啊?
老师新年好 我做的是内账 去年有一笔收入忘记记账了 我应该怎么操作做分录 把这笔收入加进去 系统的账与实际的数据不一致怎么处理
研发费用什么时候可以资本化
老师,客运服务费的普票也能抵扣吗?有什么条件?申报时怎么填?
2025 年12月新开的个体工商户,现在要开发票!在系统里面操作流程是什么,麻烦老师指导一下
老师好,请问收入-成本费用,利润为零时的盈亏平衡点怎么计算呢!收入954504.69,成本659645.76,利润29485893,固定费用101505,变动费用22970,总费用124475,
公司目前无业务,只有法人一个人,可以不交社医保吗
老师,我上个月开了普票一个点苗木30万,已经交了增值税,这个月要冲红,重新开专票,那要重新交增值税吗?
其他应收借➕其他应付借,其他应收贷➕其他应付贷?是这意思么
您好,是的是的,就是这样重分类的
老师,这样重分类,会导致资产总额变大还是变小?或者不变?
您好,没有变大变小说法的,本来就是这样的,比如我们先付供应商的款,借:应付 贷:银行,这本就是资产,只是记在负债科目
但是我把其他应付款借方调整到其他应收款以后,资产总额变大了
您好,其他应付款借方本来就是资产 借钱给老板 借:其他应付款 贷:银行,您看是不是资产啊,是老板欠公司的钱,只是我们做在负债科目了
对,所以把其他应付款借600万,调整到其他应收款中,其他应收款不就增加600万么
您好,这不调账哈,只是做报表时重分类。是的啊这本来就是要收老板借的钱啊