附加税税按照增值税*12%。

老师你好,我想问下一下我们是一般纳税人,开票的时候科目有点多,开了13%,9%,1%的税率的票是混在一起开的,现在报税1%的税增值税附表一带不出来,我该如何报,我可以调成高税率报吗?
建筑业挂靠不索取成本发票得情况下,所需负担的税率是增值税加增值税附加税+所得税,即收入*增值税率9%*(1+12%)+(1-10.08%)*25%, 请问这里得10.08%是怎么来的?老师课堂老师的解释是说这个是附加税,附加税是计入税金及附加,所以在计算所得税时候要扣除,但是附加税是增值税*附加税率,即9%*12%=1.08%,不等于10.08%,啊!
老师这个换算成3%专票的时候那个多出来的附加税是1.06,可是换算成1%专票的时候,我觉得多出来的附加税不是1.06了,应该是100/1.13*(13%-1%)*12%,老师你帮我看一下呢
老师报个税的时候有俩个员工填了专项附加扣除,我也下载更新保送了,综合所得申报时,税款计算提示没有天专项附加扣除,这个是自己填的不是系统带出来的吗
老师,帮忙看下,我们是小规模,这个月开了20万的专票,是3%的税率的,要外地预交的话,我在跨区域申报,那里显示的是1%预交1%,但是我一缴费的时候出现这个界面,你帮忙看一下,他这个是什么意思啊?是不是我还没超过30万,就不用外地预交呢?但是我开的是专票呀
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ,公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ,结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
应该是100/1.13*(13%-1%)*12%,老师你帮我看一下呢 答:您说的对的。
这个地方,讲义老师为做题好讲解才简单用1.06
好的老师,是不是他第一步换算成3%的专票的时候,那个1.06是算对的,然后换成1%专票的时候应该按照我算的
是不是他第一步换算成3%的专票的时候,那个1.06是算对的,然后换成1%专票的时候应该按照我算的 答:是的 就是您给的第一个图片,3%专票算的1.06是对的。
谢谢老师
不客气。祝您考试顺利通关。