您好,您科目余额表和做凭证是属于一个期间吗?再就是科目余额表查询是否包含了未记账的凭证?
老师,你好,我想问下,应收账款余额还有钱,但账上却是显示余额在贷方,这怎么调账呀
老师,我在做附注,应收账款账龄怎么区分两年到三年还是三年以上呢?应收账款余额表中只看的到期初余额,本期余额,期末余额。用科目余额表表上的数据怎么进行分析呢?
你好,老师。在使用金蝶软件时,资产负债表里的应收账款、预付账款的余额应对应科目余额还是明细余额?
老师好,科目余额表里,应收账款借方余额是负数,我还没添加期初余额,这个怎么添加呢,练习的,
新建了一个金蝶账套,根据对方交接过来的5月科目余额表,应收账款为贷方余额,资产表公式为应收账款的借方余额+预收账款的借方余额,这时候资产负债表是不是就不会显示我录入的应收账款期初额?
个体户怎么交税呢……
15号当天申报个税可以么?
老师,学堂里有电话答疑的课程吗?
老师,四川考的初级证书有补贴吗
研发加计扣除会计口径,加计口径,高新口径,IPO口径,有哪些相同点?哪些不同点?
公司无票支出 买保险转给出纳 摘要写备用金 后面怎么下账
将自产的混凝土用于厂房日常维修需要视同销售吗
公司客户有很多、知道了其中一家客户的 毛利、知道公司的总收入成本费用、但是不知道这家客户的应该分摊的费用、怎么分摊这家客户应该分摊多少费用,、才能算出公司从这家客户挣的纯利润
公司贷款,款项以货款形式打给供应商,供应商又退还给公司,这个怎么做账?
老师好,给客户买车票,请客户吃饭,这是不是加到一起记在业务招待费里还是应该分别进的?
科目余额表是查询到3月底的,3月的已经结账了,然后现在我做4月的凭证,现在软件不是做凭证的时候会有科目余额显示吗,我做的时候就是现实余额是1802090.45,科目余额表里面我不知道到底哪个是应收账款的余额
在四月份儿做凭证显示的科目余额是截止到四月份的。
3月底跟4月我刚开始做账的应收账款余额应该是一样的呀,我又没有做账的哈哈
你录入凭证的时候是不是已经输入数据了呢?
还没有呢,我就是想问一下,你可以看看我发给你的图片,那个应收到底是1802090.45还是上面那个1223那个,1802090.45是1223减去坏账后的吧
你好,余额就是这个一级科目的余额。您这个科目设计的有点儿问题,坏账准备是一级科目,不能在应收账款下边儿。
这是之前的会计一直是这样做的,我刚来,本来我也不是特别懂,那我该怎么调整一下呢
把这个科目调整到坏账准备
我们就没有坏账准备这个科目,我们是个体户,我也是做内账,具体是咋操作捏
个体户就不用集体坏账
可是她以前计提了
额建议冲回吧哦哦