应收账款借方负数填期初

老师好,科目余额表里,应收账款借方余额是负数,我还没添加期初余额,这个怎么添加呢,练习的,
老师,为什么期初余额科目在录凭证前试算、对账都没问题。录记账凭证时,会计科目添加了辅助核算后期初余额显示对账错误呢?这种情况我应该怎么做呢?
老师我想学习下,为什么我的资产负债表是平的,但是到科目余额表就不平衡了,这个所有的本期借方都要等于本期贷方的话,预收账款是新增进去的,但是我报表是平的,科目余额表不平,能帮我看下为什么嘛?还有就是这个科目余额表里面的本年借方累计是包括本期的借方增加数的吗?
建立期初数据,科目余额表不平衡应该怎么排查呢?应付账款科目余额表借方有余额,我是应该在建立期初数据时贷方填负数对吗?
老师好,重分类后的报表,应收账款余额=应收借方+预收借方,是这两个科目的发生额相加还是余额相加
老师好,对方开具维修费发票只开劳务*维修费,无明细清单问,老师这样可以吗?
老师,两个大项目经理做33家公司历害,还是一个项目经理做22个公司历害
多少钱现金支出比较合适?老板出差买几百块的东西都对公付款。他付了报销不挺好?财务都下班了嘞
老师个体工商户怎么报税?也是3个月一次吗?
老师,你好,现在公司有一笔往来,是公司买的一台二手车,24年买的,一直没有付钱。老板说让我用现金做掉,不用挂在账上,但是账上没有现金,我要怎么做?
请问董老师在线吗?有问题请教
老师,公司用的是小企业会计准则,六税两费优惠政策将去年4-10应该优惠的退税了8万,将这附加税和印花税在26年直接冲减的营业税金及附加,结果26年利润表直接营业税金及附加就成负数了,没事吧?
老师,你好,我是工业制造企业,2月份没有生产,就不用做成本表,3月份生产了,我做3月份的成本表时,是不是可以把2月份的制造费用,跟3月份的归集在一起,来分摊到3月份生产的产品上去
老师,商贸型出口企业购办公用的电脑,开进来是增值税专用发票,进项税额可以抵扣吗
商贸公司从小规模升一般纳税人的流程,去年4月成立小规模,打算三月报税的时候升一般纳税人,要怎么操作,因为小规模现下按季度纳税,五百万内的无票收入怎么征税,3月份收到的进项专票可以抵扣销项么?