你好,你看一下实际交了800吗?如果是的话,应该是800。
请问年报的报表中的利润表,利润总额是根据汇算清缴调整后的数据报的吗?所得税也是根据调整后数据计算出的所得税报的吗?比如,会计利润100,所得税25,汇算清缴后的应纳税所得额是120,计算出来的所得税是30,那年报报表中的利润表,根据哪个数据报?
所得税汇算清缴时,业务招待费调增,是调表不调账对吗,那么去年账务报表的利润与汇算清缴的利润有差异,这个怎么解决
3月份汇算清缴 计提了所得税费用,然后1季度利润也计提了所得税费用。那么3月份利润表里的“所得税”怎么填
老师我做账报表的利润表所得税费用是800.01,然后汇算清缴的表格那张主表系统算出来是800,那么我汇算清缴的那个利润表的所得税费用应该填写多少呢
老师,汇算清缴所得税时,年报预交所得税费用11.32那么利润总额就是561.95可是在汇算申报的时候主表里的利润总额是573.27怎么不一致呢
老师取的100账进项发票怎么打印呢?
热水壶是算办公用品还是低值易耗品?
你好,老师,你像我们厂里有好多之前国企遗留下来的商标,零几年的时候就已经改制变成私企了,这些东西放到现在肯定也是不能用了,账上怎么能快速处理呢,东西也很难找的到,包装物也不匹配,有的就只剩下商标了,商标价值都很低,之前就几分钱一个,就是数量有点大
请问下,打车的小票能抵税额吗?
小规模一个季度开专票40万,要交多少税?
我是小规模纳税人人,购买的一般纳税人的货物,开的专票,那我开给我的客户怎么缴税开票
老师你好,做京东平台的电商行业,今年1月做云仓时购买的一个软件当时入账无形资产,现在这个月云仓不做了这个系统不用了,现在怎么做处理呢
请问老师,自然人股东张三作为A公司的老板,再投资一个B公司,是B公司的法人股东,B公司从A公司取得分红免税,B公司可以再投资C公司,B公司也可以消费,也不太懂B公司消费是比如日常生活开销都是可以的吗?符合规定吗?
公司盈利100万,a公司法人股东占股15%,b公司法人股东占股85%,应给a分红15万,现在可不可以给a分20,给b分80,这样分的话a需要交税吗?
老师,就是钉钉OA审批怎么弄,我也没弄过呀,老师会吗
老师我拿我报表给你看吧,实际是要退税01848.59-801.31=1047.28,我做完汇算清缴才发现我那个汇算清缴的利润表直接照抄了财务报表的利润表,没想到看了主表有0.01的差异
你好,这个是几月份支付的?
我在第一季度就多交了,后面亏损了形成了退税,我的意思是汇算清缴的利润表应该填写801.32还是 801.31
你实际是不是支付了800,如果是的话,这里填写的是800。
我汇算清缴下来直接要缴纳801.31,然后我汇算清缴的计算表报了801.32,这样子是不是就是报错了
我汇算清缴下来直接要缴纳801.31,然后我汇算清缴的利润表报了801.32,这样子是不是就是报错了
你好,800这个是汇算清缴需要补税的吗?如果是的话,你这个利润表里面不应该有你汇算清缴需要补税的,借利润分配未分配利润代应交税费,企业所得税,它不会影响你的所得税费用。
老师,你理解错了,我的意思的多交了企业所得税,现在要退回来,然后实际算出来是801.31,我汇算清缴利润表里写了801.32
你好,那应该退回来的,不应该是一个负数吗?你怎么还是正数表示
老师你看一下这两张,就是都是汇算清缴的,主表是801.31,财务报表我填写了801.32,是不是财务报表填写错了
是的,多填写了一分钱。也可以红冲的这一分钱影响不大的。
那我不去更正申报了有没有关系的
啊,没有关系的,不影响。
老师,我就是直接去照抄了会计报表才产生了这个0.01的尾差,就是说汇算清缴本来就是调整差异,所以汇算清缴的财务报表跟会计报表有数字的差异是很正常的对吧
没有关系的,这个影影响不大,如果你的应交税费有余额的话,你放到营业外收支里面调整一下。
等于说这个没有风险,账务处理会有一分钱的余额,因为多计提了一分钱
对的,是的,是这么理解,到时候你红冲就行。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。