你好,你看一下实际交了800吗?如果是的话,应该是800。

所得税汇算清缴时,业务招待费调增,是调表不调账对吗,那么去年账务报表的利润与汇算清缴的利润有差异,这个怎么解决
3月份汇算清缴 计提了所得税费用,然后1季度利润也计提了所得税费用。那么3月份利润表里的“所得税”怎么填
老师我做账报表的利润表所得税费用是800.01,然后汇算清缴的表格那张主表系统算出来是800,那么我汇算清缴的那个利润表的所得税费用应该填写多少呢
老师,汇算清缴所得税时,年报预交所得税费用11.32那么利润总额就是561.95可是在汇算申报的时候主表里的利润总额是573.27怎么不一致呢
老师,汇算清缴退回来的所得税费用,我做了利润分配-未分配,然后报表出来,资产负债表未分配利润跟利润表的利润不一样了呢
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
你好,我公司3月份刚开始做业务,跟个人(中间商)拿货,微信支付的货款,后面我公司要求他要注册个体户开票给公司,5月份他注册好了个体户,现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票,原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司?我公司是一般纳税人,怎样操作比较合适?
老师您好我们公司在2024年12月份买了一辆车,在2025年一季度预缴时候没有选择一次性扣除,现在还可以在汇算清缴的时候一次性扣除吗?
老师,为啥现在在电子税务局导出来的申报表都是封面呢,怎么能导一整套?
老师老板个人的房子租个她名下的一个公司(诊所)和个体户,可以把租金分摊吗?公司需要发票入账,个体户是核定征收8000以内不用交税,可以只开公司分摊的那部分租金吗?
老师,应收外币0,人民币还有余额,怎么办?
税务软件和财务软件那里下载呢?
老师我拿我报表给你看吧,实际是要退税01848.59-801.31=1047.28,我做完汇算清缴才发现我那个汇算清缴的利润表直接照抄了财务报表的利润表,没想到看了主表有0.01的差异
你好,这个是几月份支付的?
我在第一季度就多交了,后面亏损了形成了退税,我的意思是汇算清缴的利润表应该填写801.32还是 801.31
你实际是不是支付了800,如果是的话,这里填写的是800。
我汇算清缴下来直接要缴纳801.31,然后我汇算清缴的计算表报了801.32,这样子是不是就是报错了
我汇算清缴下来直接要缴纳801.31,然后我汇算清缴的利润表报了801.32,这样子是不是就是报错了
你好,800这个是汇算清缴需要补税的吗?如果是的话,你这个利润表里面不应该有你汇算清缴需要补税的,借利润分配未分配利润代应交税费,企业所得税,它不会影响你的所得税费用。
老师,你理解错了,我的意思的多交了企业所得税,现在要退回来,然后实际算出来是801.31,我汇算清缴利润表里写了801.32
你好,那应该退回来的,不应该是一个负数吗?你怎么还是正数表示
老师你看一下这两张,就是都是汇算清缴的,主表是801.31,财务报表我填写了801.32,是不是财务报表填写错了
是的,多填写了一分钱。也可以红冲的这一分钱影响不大的。
那我不去更正申报了有没有关系的
啊,没有关系的,不影响。
老师,我就是直接去照抄了会计报表才产生了这个0.01的尾差,就是说汇算清缴本来就是调整差异,所以汇算清缴的财务报表跟会计报表有数字的差异是很正常的对吧
没有关系的,这个影影响不大,如果你的应交税费有余额的话,你放到营业外收支里面调整一下。
等于说这个没有风险,账务处理会有一分钱的余额,因为多计提了一分钱
对的,是的,是这么理解,到时候你红冲就行。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。