你好,一个体现了计提过程,一个没有体现
老师 公司食堂买大米等主食 我可以不用应付职工薪酬—福利费过渡吗?直接 借管理费用-福利费 贷库存现金
福利费 借 管理费用-福利费 贷 现金 借 应付职工薪酬-职工福利 贷 管理费用-福利费。还是直接合并 借 应付职工薪酬 贷现金
老师,给食堂安装油烟机费用是不是借:管理费用-职工福利费,贷:应付职工-福利费,借:应付,贷:现金?
付食堂买菜借管理费用福利费贷应付职工薪酬职工福利费对吗?
请问,公司食堂买大米,借管理费用-福利费贷现金与借管理费用贷应付工资-福利费,借应付工资福利贷现金有什么区别
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
借应付工资-福利费贷现金这样可以吗
看了几个人地方都不一样,不知道哪个正确了
你好,个人建议是这样处理 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 , 贷:库存现金
管理费用二级科目写什么
你好,管理费用二级科目:管理费用—福利费
汇算清缴是按管理费用-福利费调整还是应付职工福利费调整,没有做过汇算清缴
你好,具体是汇算清缴的哪个地方的填写呢?
福利费调整部分
你好,福利费调整部分=账载金额—工资金额*14%