你好 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
9日,向E单位销售M产品1000件,单价150元计150000元N产品2000件单价200元计400000元,增值税共计93500元,以现金为对方华付运杂费300元,已办妥委托银行收款手续
31日销售甲产品1000件,单价150元/件,记150000元;乙产品2000件,单价200元/件,计400000元。增值税共计71500元。已办妥委托银行收款手续。
(9)31日,销售甲产品1000件,单价150元,计150000元;乙产品2000件,单价200元,计400000元。增值税共计71500元。已办妥委托银行收款手续,(10)31日,结转本月已销产品成本。甲产品单位成本100元,乙产品单位成本150元。(11)31日,以银行存款支付电视广告费12000元。
31日,销售甲产品1000件,单价150元/件,计150000元;乙产品2000件,单价200元/件,计400000元。增值税共计71500元。已办妥委托银行收款手续。
(9)31日,销售甲产品1000件,单价150元/件,计150000元;乙产品2000件,单价200元/件,计400000元。增值税共计71500元。已办妥委托银行收款手续。(10)31日,结转本月已销产品成本。甲产品单位成本100元,乙产品单位成本150元。(11)31日,以银行存款支付电视广告费12000元。(12)31日,开出转账支票1张,号码2954557,支付短期借款利息6000元。其中,前两个月已计提4000元。
美元账户收到外汇,转入人民币账户。是收到一笔做一笔,还月底统一转入?会计分录是借银行存款-人民币账户,财务费用-汇兑损益,贷银行借款-美元账户。是这样做吗?
老师你好,麻烦帮忙看一下我这张凭证哪里不对,为什么科目余额表显示贷方有负数
老师,我们老板有几栋厂房,有出租出去,也有没出租出去的,这个房产税怎么申报呀
请问老师,供应商给我开加工费发票,按商品卖可以吗
老师,我们是汽车销售公司,同行跟我们调了一台车,开票价89900,因特殊原因折让了1000元,打款是88900,因对方已开机动车票,我们可以再开一张折让的负数1000专用发票给对方吗?
@董孝彬老师,我再提问,谢谢!
接到一家小规模公司账,请问怎么建账
第三问 这个为什么是违反的 上市公司这个地方和上市实体有什么不同吗 其他项目合伙人 检查周期是四年没错吧
老师,村集体经济用的系统后面做了,前面的账没有录入,余额也没结转,这种情况怎么处理
老师,刚开这个公司,账上有笔车贷款,每月还一共需要还36期,询问下车子不在公司名下,钱也没有到账,等于以公司名义贷款给其他公司买车,着分录怎么做,这样合规吗