税率错误,退回重开

生产制造企业,别的单位用我们公司电,每个月给对方开专用发票,电力公司给我们开具的发票如何做账,都做制造费用吧,那费用太高了,毕竟一部分是别的单位用的,我们也给别的单位开发票,。要怎么做呢?
你好...我们给别人加工..有很少一部分我们给了别人加工..他们给我们开的加工费发票 我可以这么记吗 借:制造费用-加工费 进项税额 贷:应付账款 直接记我们的制造费用
老师,我们有个机械费是20934元,对方给我们开的免税的普票,我怎么做账,这个机械费是免税的吗
我们公司是制造业,收到税务局代开的机械费的发票税率是*这个我怎么做账老师
收到别的公司给我们开的机械费发票118516元税率***,我们是制造业,怎么做账这个,直接入费用嘛
工地上有个人干的挖机的活 找的公司开票 但是转账不小心转给他个人了 这种能把那张发票当报销款吗
企业年报社保信息填0和0.01都没用,都提示错误代码440100030
企业年报全部填0,提示错误代码440100030,填0.01也没用
收到国库专利补贴要交增值税吗
#提问#小微企业。电梯维保。人员工资。和员工即买机用的电梯配件。应该计入什么科目?可以进入管理费用吗?
监理工程公司有正规资质,问题监理项目2021年完工了,有竣工验收证明。21年支付了200万公转私给了A个人,23年A成立了个体户、开票回来冲A的帐,还入了23年的成本,现在管理员要求提供合同、发票、流水,写说明。有什么好的处理方式?
老师,采购了一批物资赠送给其他单位。请问需要视同销售吗?还是直接入账管理费用就行
请问一下上个季度7-9月份因为增值税未超过30万免征增值税,可是忘记了上个季度开了一张专票,十月初并已申报增值税后扣款了,请问这笔申报的增值税如何做账,还需要计提吗 我当时分录是 借:现银100 贷:营业收入-97 贷:应交税费-增值税3元 因为是没有超过三十万免征增值税所以结转至营业外收入,最好统一结转到了本年利润
群里说的会计整得个初级是一个东西吗?
老师你好,我想问一下,我们是商贸企业,一直开的是普票,现在突然开专票可以开吗,开二十多万
他们开的普票,税务局代开的。不对吗
是去年的发票还是?
对老师,是去年的发票,我还没细看时间来
那就可以使用的哈
那我直接做费用行不。税率没错吧
是去年的要计入利润分配-未分配利润,税率没错的哈