学员你好,如果对方是小规模纳税人,3%的服务税率目前截止年底免税,你计入合同履约成本20934即可

老师好 我们是机械租赁公司 对外开机械租赁发票 都哪些发票可以作为我们的成本费用 比如说我们租用个人的机械 个人给我们开施工费发票 我可以入账吗 这符合规定吗
老师,这个我们签合同,机械设备租赁合同,我们是乙方,给甲方使用机械,我们出人油费等,为什么能开出三个点的建筑服务,工程服务费,我们是一般纳税人,那我们要是开机械台班费,就是九个点是吗?
用机械摊铺,机械和驾驶员都是我们的,我们应该开什么发票?是机械租赁、还是机械费?这个怎么区分
老师,我们有个机械费是20934元,对方给我们开的免税的普票,我怎么做账,这个机械费是免税的吗
收到别的公司给我们开的机械费发票118516元税率***,我们是制造业,怎么做账这个,直接入费用嘛
现在工作好找不?就业情况如何
工地上有个人干的挖机的活 找的公司开票 但是转账不小心转给他个人了 这种能把那张发票当报销款吗
企业年报社保信息填0和0.01都没用,都提示错误代码440100030
企业年报全部填0,提示错误代码440100030,填0.01也没用
收到国库专利补贴要交增值税吗
#提问#小微企业。电梯维保。人员工资。和员工即买机用的电梯配件。应该计入什么科目?可以进入管理费用吗?
监理工程公司有正规资质,问题监理项目2021年完工了,有竣工验收证明。21年支付了200万公转私给了A个人,23年A成立了个体户、开票回来冲A的帐,还入了23年的成本,现在管理员要求提供合同、发票、流水,写说明。有什么好的处理方式?
老师,采购了一批物资赠送给其他单位。请问需要视同销售吗?还是直接入账管理费用就行
请问一下上个季度7-9月份因为增值税未超过30万免征增值税,可是忘记了上个季度开了一张专票,十月初并已申报增值税后扣款了,请问这笔申报的增值税如何做账,还需要计提吗 我当时分录是 借:现银100 贷:营业收入-97 贷:应交税费-增值税3元 因为是没有超过三十万免征增值税所以结转至营业外收入,最好统一结转到了本年利润
群里说的会计整得个初级是一个东西吗?
怎么做凭证呢老师。现在3%的服务税率是免税?有相关政策吗,都不知道
有政策,根据《财政部 税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》(财政部 税务总局公告2022年第15号)的规定:“自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。