导致申报表上增值税和所得税申报金额不一致,这个没有影响

我们开的个普通发票是理财收益。在账上不记营业收入,所以我们的利润表上的营业收入金额和增值税报表上永远不是一致的.但是现在我犯了个错,为了每月使得他们一致,导致了增值税申报表的未开具发票填错了可咋办你说我现在更正报表的话就是上月暂估的数填到未开具发票金额里100万下个月开了100万的发票.那我未开具发票金额里在填-100万
老师,2月份突然要求权责发生制,按发货确定收入,多开的没有确定了,我的企业所得税按未开票入账,但他们多开了,我能不能增加多开收入,增值税更正为企业所得税一致的收入申报。都是免征,不影响税额
,你好老师,增值税申报表收入必须跟所得税申报表收入一致吗?由于房租合同2021.3.2一2022.3.2日租金为95万,不含税为90万,21年3月把发票全部开了,增值税收入申报表为90万,但是按权责发生制分摊确认收入,现在造成增值税申报表收入大于所得税申报表收入,税务局讲不行,必须一致,这怎么办?
,你好老师,增值税申报表收入必须跟所得税申报表收入一致吗?由于房租合同2021.3.2一2022.3.2日租金为95万,不含税为90万,21年3月把发票全部开了,增值税收入申报表为90万,但是按权责发生制分摊确认收入,现在造成增值税申报表收入大于所得税申报表收入,税务局讲不行,必须一致,这怎么办?
老师 我们是当月提供服务 次月开票结算 。 按照权责发生制 可不可以当月计提收入 但是税法上按照开票申报 所以导致当月账上的收入和当月账上的增值税是不匹配的 当月账上的收入和申报的收入不一致 因为申报是按当月的开票金额 这种情况符合要求吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢
老师,员工没有建行工资卡,我对公账户是建行,他有邮政银行卡可以给他发工资吗?
老师,数据透视表的单价如何让它不求和?而且按行顺序排放