你好,可以的,但是你申报的时候不好申报啊,万一你在下一个月申报的时候比对不通过呢。
老师,你好,我公司经营业务需要,2019年12月份发生业务15098284.35 元并有银行流水单,已在2020年1月征期申报2019年第四季度款项时申报无票收入并提前缴纳税款480125.44元;与此同时因我司票份为每个月25份,不够开具合同所需发票金额,现在要补开2019年12月申报的收入;由于2019年12月时我司公司经营地址在变更,没有办下来租赁凭证,故2019年12月和1月申请超限量未通过;因怕中途有作废等发票,故现在才向贵局申请1650份发票补开2019年12月的收入,望贵局批准, 19年12月发生银行流水15098254.35,当时已经按无票收入申报并提前缴纳税款480125.44元,当时租赁合同没有办下来,没有办法申请超限量,所以今年4月申请的1650份超限量补开19年12月份的收入,如果4月发票全部开对是没错的,关键是有一张开错了,已经跨月了,税款在12月份已领缴了,我现在可以红冲一张吗,税款的话转到那个月里,还是怎么办? 可以把我这张开废的税款,转到五月份吗?
尊敬的老师,您好!我公司是小规模纳税人,我公司在今年7月27日开具了增值税电子普通发票61000元,由于跨月,现在8月份,各种原因对方暂时不需要我公司所开具的此张发票,我公司需开对应的红字发票,所开出的红字发票,可以理解为相当于把之前的正数发票作废理解吗?
老师您好,我们是小规模纳税人,因业务往来今年3月份开了一张10万元的普票,次月正常申报增值税,后因合作方取消合作,随机将10万发票冲红处理,本来我们有开具普票和专票。请问上季度因10万发票产生的增值税企业所得税本月是否可以申请退税?
甲公司是销售电器的增值税一般纳税人,2022年5月发生下列事项:事项1:因财务人员工作疏忽,丢失了2022年5月10日外购原材料取得的增值税专用发票中的抵扣联;事项2:因财务人员对开票系统不熟练,导致开具增值税专用发票时出现错误。要求:根据上述业务,回答下列问题。(1)增值税专用发票的抵扣联丢失后,甲公司财务人员该如何抵扣进项税额?(2)开具专票时出现错误是否可以将发票作废?如果可以,进一步说明该如何操作?
老师,你好。 我22年3月份为小规模纳税人开具了140万3%工程专票,4月升为一般纳税人9%, 23年甲方要求把这140万3%的发票作废,重新按9个点开具。 我现在只能去更改22年增值税报表做退税处理,原本预交的缴纳企业所得也只能做退税处理。 今年退税风险是不是很大
超市的商品的进货单也要附在凭证上吗?
水资源税现在改为在电子税务局申报,电子表月中时更换后,新表无前期数据,清零了,对于税务系统获取当月新旧表的数据有影响吗?
家里屋顶租赁给光伏企业铺设光伏板,自然人怎么开具发票?要缴纳多少税费?
老师,今年考了中级会计实物和经济法,明年准备考财管和税务师,请问要准备税务师的哪一门比较好啊?
老师,我公司是个体工商户建筑行业,没有核定个税。对方用应收账款代发工资,工资超5000了有影响吗?像这种代发工资的情况合理吗?要注意什么事项?
老师就是这个项目,我们开工程建筑服务发票,现在扣除实际要缴纳的税费,对方开装修工程发票,这样可以吗?会不会不合理分包?税务会不会查到
转让金融商品不可以开具专票,这是什么原因呢?
老师,抵用退役军人减免了增值税税额,分录怎么写
老师,请问个人开发票,也是根据小规模纳税人税点来开票吗?
收到出口的保险补助,是计入营业外收入还是充减管理费用
那么比较优的解决方法是什么呢?
这个月你去税务局那边申报负数。
会引发税务稽查吗?
啊,一般这个税务局不查的。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。