您好,您暂估收入的依据是?

补缴去年12月增值税,我们今年在税务大厅修改了增值税附表一未开票收入负数的数字(去年公司有申报未开票收入和交税,后面申报表附表一可以填写负数冲减),导致需要补缴增值税,这笔补缴增值税怎么记账?
补缴去年12月增值税,我们今年在税务大厅修改了增值税附表一未开票收入负数的数字(去年公司有申报未开票收入和交税,后面申报表附表一可以填写负数冲减),导致需要补缴增值税,这笔补缴增值税怎么记账?
补缴去年12月增值税,我们今年在税务大厅修改了增值税附表一未开票收入负数的数字(去年公司有申报未开票收入和交税,后面申报表附表一可以填写负数冲减),导致需要补缴增值税,这笔补缴增值税怎么记账?
你好,我今年发现去年的会计做账时, 多做了收入,增值税申报表多报了收入, 账务上通过以前年度损益调整调整之后, 请问现在需要去税局更正去年的增值税申报表吗? 如果更正了那去年的企业所得税申报表里面的增值税收入不就和增值税申报表对不上?
我们公司21年12月计提了未开票收入,也申报了增值税,但是到22年第二季度补开发票,账面冲销了之前计提的收入,但是增值税申报表没有调减这部分收入,所以导致22年增值税申报表总收入和账面总收入对不上,这个要怎么处理?
厂房租金算入什么会计科目
老师,公司组织员工聚餐的费用应该记在哪里?
老师,对于那些他们的推广费占到收入的6-7成,但广宣费又有扣除限额,这种怎么做税务筹划?
老师,一般纳税人企业注销时,账上货币资金10万,应收账款1万,库存商品6万,实收资本10万,盈余公积1万,未分配利润6万,股东为个人 , 需怎么缴税?
老师有用友金蝶的财务软件实操课程视频吗
老师好,已经做了研发费用的硬件又卖出去了,怎么做账呢?汇算清缴怎么填表?是填在研发费用加计扣除表里的减特殊收入部分那行吗
老师 我想问下电商的账是怎么做的啊 根据什么数据交税
普通货物运输及货物代理企业的货运险保费计入哪个科目
老师25年6-12月的印花税(每个月都有投资款)我是在26.1月按次申报的,这样可以吗
老师,从几月份开始小规模累计超过500万按月份累计了
有那个工程租赁的结算单合同。
您好,那您暂估收入申报增值税了?
去年没有开票增值税视同普票免增值税,今年1月份补的发票有1%增值税。
您好,那您可以按未开票收入申报增值税,后期开票再红字冲回
不懂你说的什么意思。我意思是今年我开发票了,去年的股票收入我就冲回,由于去年增值税免税今年1%,这样报表上增值税收入的金额大于所得税报表的收入金额。表面看来不统一。我不知道该怎么处理。
您好,您应当更正纳税申报表,四季度做未开票收入
我去年四季度已经按未开票收入做了。是因为今年增值税出现了1%税率导致增值税的报表上的开票收收入填到了已开专票收入栏。冲红字那部分负数增值税报表中没有地方填。所以报表上显示增值税的收入大于企业所得税的报表收入。
您好,冲红字那部分负数增值税报表中也需要填,否则您多申报增值税收入,
老师,增值税报表那个负数自己填不上去,税务大厅可以填吗?
您好,是可以重新填写