你好! 对的,开票的可以绑定对公账户!按照账户流水开对应的发票!

老师,现在我们公司与一酒店进行合作,在酒店租了间铺子,营业额由他们代收,他们按照营业额的比例收取租金,但现在到了他们付我们货款的时候却要求我们开发票,合同里也写了要他们开租金发票给我们,他们的理由是只要从他们的账户付出钱来就必须要开发票,我跟他们说了他们只是代收了我们的钱,为什么要我们开发票给他们,我应该怎么跟他们说呢?
老师,我们是物业公司,我们商铺这有个酒店一年物业费6万左右,结果今年他们酒店做了隔离点,他们要跟政府结算费用的话我们水电费发票都是统一的,他们说不行,结果就需要把水电费的费用都要算到物业费里面让我们给他开发票,他这直接就导致物业费一下就超出了好几万左右,最后他说他报了以后的话在让我冲红,这样可以吗
老师问你个事,就是我们和供应商合作,就是把他们的酒上在我们的店铺里面,我们当时候付他们的一件代发价!他们给我们开票。但是我们有几个店铺,但是都是绑定的私人账户,现在这个酒如果从对公账户走账,是不是可以把这个酒重新上一个店铺。这个店铺就绑定对公账户?
老师,请问一下,就是我们和供应商合作,就是把他们的酒上在我们的店铺里面,我们当时候付他们的一件代发价!他们给我们开票。但是我们有几个店铺,但是都是绑定的私人账户,现在这个酒如果从对公账户走账,是不是可以把这个酒重新上一个店铺。这个店铺就绑定对公账户?
老师您好,我们合作方是承包的酒店,但是现在他开给我们的票上面没有账户信息,而且他们要求把款转进法人账户, 1、这个发票没有账户信息是合法的吗 2、我们把款打进法人账户可以吗 酒店是承包的哦
请问小企业会计准则,去年 坏账损失,计入营业外支出-坏账 损失(不合适税前扣除),那我汇 算清缴调整要调整在哪里?A105090和A105000都要填吗
1、计提并发放工资会计分录分别是? 2、计提社保会计分录 3、缴纳社保会计分录
老师,负责28.48万,资产22.29,资产负债率是多少呢?
你好,在政务服务网修改认缴出资时间后,还需要其他操作吗?税务和工商要操作吗?
老师,我9月份异地预交的增值税,10月报所属期9月份的税时预交增值税金额没有带出来!(9月份预交增值税时选择的预交所属期选成了8月份)
应发工资含个人代扣社保部分吗
跨年收到的专票,还未年结账,可以知道准确税金是多少,税金部分可以临时挂个科目,在上年入账。税金不挂账,借贷方不平
老师怎样可以知道公司有没有实缴注册资金?
老师,向您请教一下,小规模公司,11月份开票后超过500W,变成一般纳税人,本次四季度的报表该如何申报呢?
暂估了成本,借方:主营业务成本,现在收到发票,怎么做账
比如哈。客户在我们店铺里面买了东西,然后由供应商给我们发货!(因为我们手里没有实际的库存)发货后我们再付给供应商一件代发价,供应商给我们开发票来。这种怎么做账
你好 1,我给供应商订单,打货款时,借;库存商品,贷;银行存款 2,借;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷;银行存款 借;库存商品 ,贷;主营业务成本 借;银行存款,贷;库存商品
虽然实际你们没库存,但是账面是要体现的,库存商品一进一出
能不能一步一步的给我分开说?我们是客户在店铺里面买了商品,然后付款在平台上,然后厂家发货。我们付货款给厂家,厂家给我们发票!!
货款给厂家: 借:库存商品。贷:银行存款 下单收款 借:银行存款(可以写平台对应的账户) 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 月末结转收入 借:主营业务收入 贷:本年利润 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:本年利润 贷:主营业务成本